近年来,中卫市审计局聚焦主责主业,积极探索研究型审计,以摸清家底、揭示风险、规范运营、促进发展为目标,对市属10多家国有企业及关联企业开展了审计调查。共查出资产负债损益不实、资产存在损失风险等6大类30个问题,提出意见建议33条,促进深化国资国企改革,助力国有企业改革三年行动落实落细。
审前“调研式”研究摸清国企“骨骼脉络”,力促审计实施靶向发力。审计组紧扣国有企业改革相关政策,积极走访国资等部门,整理汇总被审计对象的信息公开等数据,了解其组织架构、业务规模、经营现状、国企改革重点任务等情况,做实审前调查,分析查找审计疑点,细化审计实施方案,确保审计目标高效实现。
审中“剖析式”研究查找发展“堵点痛点”,力促防范化解重大风险。围绕对企业财务收支的真实、合法、效益进行审计监督这一法定职责,对我市“六大产业”相对应的城市建设、旅游服务、工业科技、农业产业等板块的4大集团公司开展审计,揭示国企发展短板和重大战略、项目实施中存在的风险隐患,提出解决问题和推动发展的意见建议,促进企业规范财务管理、提高经营管理绩效,确保国有资产保值增值。
审后“改进式”研究为国企发展“建言献策”,力促重大决策部署落地生效。从审计视角,针对反映出的政策落实、财务核算、资产管理、三重一大等问题及时分析研判,查找产生问题的根源,精准提出意见建议,强化审计整改长效机制,注重审计结果运用,做好审计“下半篇文章”,推动国企制度更加健全完善、衔接配套,促进国家重大决策部署有效落地。
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