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围绕“三个狠抓”,以审计监督助力国企发展行稳致远

2025-03-17 来源:中卫市国有资产监督管理委员会
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为保障国有资产管理安全、规范、高效,推动中卫市国有经济稳定发展,有效防止国有资产流失,落实国有资本保值增值,市国资委围绕“三个狠抓”扎实开展国有企业对外投资管理专项审计工作,进一步促进中卫市属国有企业规范投资行为,完善风险管控体系,有力支撑企业行稳致远。

狠抓重点,强化审计担当。本次专项审计共涉及建投集团、应理集团、高新集团、供销集团、沙坡头旅游集团、国资公司对外投资的27家企业,涉及实缴出资总额6.77亿元,主要围绕对外投资企业财务状况、经营状况、管理情况、风险管理、内控制度执行情况等方面进行审计评估,并结合审计评估结果,对投资项目的总体风险进行客观分析,提出后续管理建议及风险应对措施,为科学决策提供参考。

狠抓整改,逐项对账销号。本次审计共反馈经营管理、财务管理及核算、内控制度建设及执行、法人治理结构的设立和运行、风险评估等5大类161个问题。问题反馈后,各相关企业高度重视,认真参照审计建议,制定整改方案和台账,对照反馈问题举一反三,逐项逐条制定整改举措,确保问题整改工作落到实处。截至目前,反馈的161个问题中,已完成整改97个问题,整改完成率60.25%

狠抓成效,补齐管理漏洞。围绕审计建议,各企业相继修订完善《党委“三重一大”议事规则》《国有产权交易管理制度》《对外投资股权监督管理办法》《企业财务管理制度》等规章制度26项,通过明确企业管理职责、完善基础管理制度、规范财务核算管理、合理配置员工岗位等举措,进一步弥补企业治理管理漏洞,细化投资事前事中事后监管、资产资金合规管理等工作流程,切实提高经营管理效率,防范国有资产流失,全力保障国企高质量发展。

下一步,市国资委将进一步压紧压实企业的主体责任,增强风险防控意识,规范资产交易行为,聚焦企业重大风险点,不断加强内部制度建设,有效提升企业参股股权管理制度化规范化水平。同时,指导企业有序退出5年以上未分红、长期亏损、非持续经营的低效无效参股股权及与国有企业职责定位严重不符且不具备竞争优势、风险较大、经营难以掌握的参股股权,确保国有资产保值增值。

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