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索 引 号:
640501004/2020-00038
文  号:
发布机构:
中卫市教育局
责任部门:
市第三幼儿园
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年09月24日
标  题:
2019年度中卫市第三幼儿园部门决算

2019年度中卫市第三幼儿园部门决算

目   录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市第三幼儿园概况


一、部门职责

中卫市第三幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。幼儿园占地面积 23 亩,设有 18 个教学班(6个小班、7个中班、5 个大班),在园幼儿 700 名,教职工 82 人(在编职工10人,编外聘用职工 72 人)。其主要职责:遵循幼儿教育事业发展的客观规律,加强教育研究,规范教育管理,为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

、机构设置

中卫市第三幼儿园为二级预算单位,独立编制机构数为1个,其中财政补助事业单位1个,独立核算机构数个1个。根据本园实际情况,设有保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、保管室、总务室7个部门及18个教学班。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表                    


               

公开01表                    

公开部门:中卫市第三幼儿园                    

金额单位:元                    

收入                    

支出                    

项目                    

行次                    

决算数                    

项目(按功能分类)                    

行次                    

决算数                    

栏次                    


               

1                    

栏次                    


               

2                    

一、财政拨款收入                    

1                    

1758282.56                    

一、一般公共服务支出                    

28                    


               

  其中:政府性基金预算财政拨款                    

2                    


               

二、外交支出                    

29                    


               

二、上级补助收入                    

3                    


               

三、国防支出                    

30                    


               

三、事业收入                    

4                    

2243930                    

四、公共安全支出                    

31                    


               

四、经营收入                    

5                    


               

五、教育支出                    

32                    

3638483.9                    

五、附属单位上缴收入                    

6                    


               

六、科学技术支出                    

33                    


               

六、其他收入                    

7                    

2323.97                    

七、文化体育与传媒支出                    

34                    


               

               

8                    


               

八、社会保障和就业支出                    

35                    

131371.2                    


               

9                    


               

九、医疗卫生与计划生育支出                    

36                    

90872.48                    


               

10                    


               

十、节能环保支出                    

37                    


               

               

11                    


               

十一、城乡社区支出                    

38                    


               

               

12                    


               

十二、农林水支出                    

39                    


               

               

13                    


               

十三、交通运输支出                    

40                    


               

               

14                    


               

十四、资源勘探信息等支出                    

41                    


               

               

15                    


               

十五、商业服务业等支出                    

42                    


               

               

16                    


               

十六、金融支出                    

43                    


               

               

17                    


               

十七、援助其他地区支出                    

44                    


               

               

18                    


               

十八、国土海洋气象等支出                    

45                    


               

               

19                    


               

十九、住房保障支出                    

46                    

126400                    


               

20                    


               

二十、粮油物资储备支出                    

47                    


               

               

21                    


               

二十一、其他支出                    

48                    


               

               

22                    


               

二十二、债务还本支出                    

49                    


               

               

23                    


               

二十三、债务付息支出                    

50                    


               

本年收入合计                    

24                    

4004536.53                    

本年支出合计                    

51                    

3987127.58                    

    用事业基金弥补收支差额                    

25                    


               

    结余分配                    

52                    


               

    年初结转和结余                    

26                    

281844.17                    

    年末结转和结余                    

53                    

299253.12                    

总计                    

27                    

4286380.7                    

总计                    

54                    

4286380.7                    

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表                    


                   


收入决算表                    


公开02表

公开部门:中卫市第三幼儿园

金额单位:元

项目                    

本年收入合计                    

财政拨款收入                    

上级补助收入                    

事业收入                    

经营收入                    

附属单位上缴收入                    

其他收入                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    


               

               

               

               

               

               

               

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    


               

               

               

合计                    

4004536.53                    

1758282.56 

0.00                    

2243930                    

0.00                    

0.00                    

2323.97                    

205                    

教育支出                    

3655892.85                    

1409638.88                    

0.00                    

2243930                    

0.00                    

0.00                    

2323.97                    

20502                    

普通教育                    

3655892.85                    

1409638.88                    

0.00                    

2243930                    

0.00                    

0.00                    

2323.97                    

2050201                    

学前教育                    

3655892.85                    

1409638.88                    

0.00                    

2243930                    

0.00                    

0.00                    

2323.97                    

208                    

社会保障和就业支出                    

131371.2                    

131371.2                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

20805                    

行政事业单位离退休                    

131371.2                    

131371.2                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

131371.2                    

131371.2                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

210                    

卫生健康支出                    

90872.48                    

90872.48                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

21011                    

行政事业单位医疗                    

90872.48                    

90872.48                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2101102                    

事业单位医疗 

90872.48                    

90872.48                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

221                    

住房保障支出                    

126400                    

126400                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

22102                    

住房改革支出                    

126400                    

126400                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2210201                    

住房公积金 

126400                    

126400                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表                    


支出决算表                    


               

公开03表  

公开部门:中卫市第三幼儿园                    

金额单位:元   

项目                    

本年支出合计                    

基本支出                    

项目支出                    

上缴上级支出                    

经营支出                    

对附属单位补助支出                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    


               

               

               

               

               

               

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    


               

               

               

合计                    

3987127.58                    

3922127.58                    

65000                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

205                    

教育支出                    

3638483.9                    

3573483.9                    

65000                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

20502                    

普通教育                    

3638483.9                    

3573483.9                    

65000                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2050201                    

学前教育 

3638483.9                    

3573483.9                    

65000                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

208                    

社会保障和就业支出                    

131371.2                    

131371.2                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

20805                    

行政事业单位离退休                    

131371.2                    

131371.2                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2080505                    

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

131371.2                    

131371.2                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

210                    

卫生健康支出                    

90872.48                    

90872.48                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

21011                    

行政事业单位医疗                    

90872.48                    

90872.48                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2101102                    

事业单位医疗 

90872.48                    

90872.48                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

221                    

住房保障支出                    

126400                    

126400                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

22102                    

住房改革支出                    

126400                    

126400                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

2210201                    

住房公积金 

126400                    

126400                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

0.00                    

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表                    


财政拨款收入支出决算总表                    


               

公开04表                    

公开部门:中卫市第三幼儿园                    

金额单位:元                    

收     入                    

支     出                    

项    目                    

行次                    

决算数                    

  目(按功能分类)                    

行次                    

决算数                    


               

               

               

               

               

合计                    

一般公共预算财政拨款                    

政府性基金预算财政拨款                    

栏    次                    


               

1                    

栏    次                    


               

2                    

3                    

4                    

一、一般公共预算财政拨款                    

1                    

1758282.56 

一、一般公共服务支出                    

29                    


               

               

               

二、政府性基金预算财政拨款                    

2                    


               

二、外交支出                    

30                    


               

               

               

               

3                    


               

三、国防支出                    

31                    


               

               

               

               

4                    


               

四、公共安全支出                    

32                    


               

               

               

               

5                    


               

五、教育支出                    

33                    


               

1409638.88 


               

               

6                    


               

六、科学技术支出                    

34                    


               

               

               

               

7                    


               

七、文化体育与传媒支出                    

35                    


               

               

               

               

8                    


               

八、社会保障和就业支出                    

36                    


               

131371.2 


               

               

9                    


               

九、医疗卫生与计划生育支出                    

37                    


               

90872.48 


               

               

10                    


               

十、节能环保支出                    

38                    


               

               

               

               

11                    


               

十一、城乡社区支出                    

39                    


               

               

               

               

12                    


               

十二、农林水支出                    

40                    


               

               

               

               

13                    


               

十三、交通运输支出                    

41                    


               

               

               

               

14                    


               

十四、资源勘探信息等支出                    

42                    


               

               

               

               

15                    


               

十五、商业服务业等支出                    

43                    


               

               

               

               

16                    


               

十六、金融支出                    

44                    


               

               

               

               

17                    


               

十七、援助其他地区支出                    

45                    


               

               

               

               

18                    


               

十八、国土海洋气象等支出                    

46                    


               

               

               

               

19                    


               

十九、住房保障支出                    

47                    


               

126400 


               

               

20                    


               

二十、粮油物资储备支出                    

48                    


               

               

               

               

21                    


               

二十一、其他支出                    

49                    


               

               

               

               

22                    


               

二十二、债务还本支出                    

50                    


               

               

               

               

23                    


               

二十三、债务付息支出                    

51                    


               

               

               

本年收入合计                    

24                    

1758282.56 

本年支出合计                    

52                    


               

1758282.56 


               

年初财政拨款结转和结余                    

25                    


               

年末财政拨款结转和结余                    

53                    


               

               

               

一、一般公共预算财政拨款                    

26                    


               

               

54                    


               

               

               

二、政府性基金预算财政拨款                    

27                    


               

               

55                    


               

               

               

                   

28                    

1758282.56                    

                   

56                    


               

1758282.56 


               

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表                    


一般公共预算财政拨款支出决算表                    


               

公开05表

公开部门:中卫市第三幼儿园                    

金额单位:元 

项目                    

本年支出合计                    

基本支出                    

项目支出                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    


               

               

               

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    


               

               

               

合计                    

1758282.56                    

1729032.56                    

29250                    

205                    

教育支出                    

1409638.88                    

1380388.88                    

29250                    

20502                    

普通教育                    

1409638.88                    

1380388.88                    

29250                    

2050201                    

学前教育                    

1409638.88                    

1380388.88                    

29250                    

208                    

社会保障和就业支出                    

131371.2                    

131371.2                    

0.00                    

20805                    

行政事业单位离退休                    

131371.2                    

131371.2                    

0.00                    

2080505                    

机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

131371.2                    

131371.2                    

0.00                    

210                    

卫生健康支出                    

90872.48                    

90872.48                    

0.00                    

21011                    

行政事业单位医疗                    

90872.48                    

90872.48                    

0.00                    

2101102                    

事业单位医疗                    

90872.48                    

90872.48                    

0.00                    

221                    

住房保障支出                    

126400                    

126400                    

0.00                    

22102                    

住房改革支出                    

126400                    

126400                    

0.00                    

2210201                    

住房公积金                    

126400                    

126400                    

0.00                    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表                    


一般公共预算财政拨款基本支出决算表                    


               

公开06表                    

公开部门:中卫市第三幼儿园                    

单位:元                    

经济分类                    

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

经济分类                    

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

经济分类                    

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

301                    

工资福利支出                    

1515951.37                    

302                    

商品和服务支出                    

213081.19                    

310                    

资本性支出                    


               

30101                    

  基本工资                    

466460                    

30201                    

  办公费                    

20989.19                    

31001                    

  房屋建筑物购建                    


               

30102                    

  津贴补贴                    

195288                    

30202                    

  印刷费                    

1500                    

31002                    

  办公设备购置                    


               

30103                    

  奖金                    

222800                    

30203                    

  咨询费                    


               

31003                    

  专用设备购置                    


               

30106                    

  伙食补助费                    


               

30204                    

  手续费                    


               

31005                    

  基础设施建设                    


               

30107                    

  绩效工资                    

272073                    

30205                    

  水费                    


               

31006                    

  大型修缮                    


               

30108                    

  机关事业单位基本养老保险费                    

131371.2                    

30206                    

  电费                    


               

31007                    

  信息网络及软件购置更新                    


               

30109                    

  职业年金缴费                    


               

30207                    

  邮电费                    


               

31008                    

  物资储备                    


               

30110                    

  职工基本医疗保险缴费                    

90872.48                    

30208                    

  取暖费                    


               

31009                    

  土地补偿                    


               

30111                    

  公务员医疗补助缴费                    


               

30209                    

  物业管理费                    


               

31010                    

  安置补助                    


               

30112                    

  其他社会保障缴费                    

10686.69                    

30211                    

  差旅费                    


               

31011                    

  地上附着物和青苗补偿                    


               

30113                    

  住房公积金                    

126400                    

30212                    

  因公出国(境)费用                    


               

31012                    

  拆迁补偿                    


               

30114                    

  医疗费                    


               

30213                    

  维修(护)费                    

150000                    

31013                    

  公务用车购置                    


               

30199                    

  其他工资福利支出                    


               

30214                    

  租赁费                    


               

31019                    

  其他交通工具购置                    


               

303                    

对个人和家庭的补助                    


               

30215                    

  会议费                    


               

31021                    

  文物和陈列品购置                    


               

30301                    

  离休费                    


               

30216                    

  培训费                    


               

31022                    

  无形资产购置                    


               

30302                    

  退休费                    


               

30217                    

  公务招待费                    


               

31099                    

  其他资本性支出                    


               

30303                    

  退职(役)费                    


               

30218                    

  专用材料费                    


               

312                    

对企业补助                    


               

30304                    

  抚恤金                    


               

30224                    

  被装购置费                    


               

31201                    

  资本金注入                    


               

30305                    

  生活补助                    


               

30225                    

  专用燃料费                    


               

31203                    

  政府投资基金股权投资                    


               

30306                    

  救济费                    


               

30226                    

  劳务费                    


               

31204                    

  费用补贴                    


               

30307                    

  医疗费补助                    


               

30227                    

  委托业务费                    


               

31205                    

  利息补贴                    


               

30308                    

  助学金                    


               

30228                    

  工会经费                    

7900                    

31299                    

  其他对企业补助                    


               

30309                    

  奖励金                    


               

30229                    

  福利费                    


               

313                    

对社会保障基金补助                    


               

30310                    

  个人农业生产补贴                    


               

30231                    

  公务用车运行维护费                    


               

31302                    

  对社会保险基金补助                    


               

30399                    

  对其他个人和家庭的补助支出                    


               

30239                    

  其他交通费用                    


               

31303                    

  补充全国社会保障基金                    


               

               

               

               

30240                    

  税金及附加费用                    


               

399                    

其他支出                    


               

               

               

               

30299                    

  其他商品和服务支出                    

32692                    

39906                    

  赠与                    


               

               

               

               

307                    

债务利息及费用支出                    


               

39907                    

  国家赔偿费用支出                    


               

               

               

               

30701                    

  国内债务付息                    


               

39908                    

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴                    


               

               

               

               

30702                    

  国外债务付息                    


               

39999                    

  其他支出                    


               

               

               

               

30703                    

  国内债务发行费用                    


               

               

               

               

               

               

30704                    

  国外债务发行费用                    


               

               

               

               

人员经费合计                    

1515951.37                    

公用经费合计                    

213081.19                    

合计                    

1729032.56                    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。                    


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                    


               

公开07表                    

公开部门:中卫市第三幼儿园                    

金额单位:元                    

2019年度预算数                    

2019年度决算数                    

合计                    

公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    

合计                    

公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    


               

               

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    


               

               

               

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    


               

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。                    



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                    


               

公开08表                    

公开部门:中卫市第三幼儿园                    

金额单位:元                    

项目                    

年初结转和结余                    

本年收入                    

本年支出                    

年末结转和结余                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    


               

               

小计                    

基本支出                    

项目支出                    


               

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    


               

               

               

合计                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    


               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表                    


第三部分 决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 4004536.53元,支出总计 3987127.58元。与上年相比,收入总计增加526536.02元,增长 15 %,主要原因是增加幼儿人数,且2019年增加调入在编教师1人,因此财政各项预算收入增加。支出总计增加 789244.2元,增长 25 %,主要原因是发放2019年及补发以前年度住房补贴、2019年正常增资、商品和服务支出较2018年增多等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 4004536.53元,其中:财政拨款收入 1758282.56元,占 43.91  %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 2243930 元,占 56 .03 %;经营收入 0  元,占 0 %;附属单位上缴收入 0  元,占 0 %;其他收入 2323.97元,占  0.06 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 3987127.58 元,其中:基本支出3922127.58 元,占 98 %;项目支出 65000  元,占 2 %;上缴上级支出  0 元,占 0 %;经营支出  0 元,占 0 %;对附属单位补助支出  0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 1758282.56元,支出总计 1758282.56 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加261769.56元,增长 17 %,主要原因是2019年增加调入在编教师1人,因此财政各项预算收入增加。支出总计增加261769.56元,增长 17  %,主要原因是2019年增加调入在编教师1人,且发放2019年及补发以前年度住房补贴、2019年正常增资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1758282.56 元,占本年支出合计的 44 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 261769.56 元,增长 17 %,主要原因是2019年增加调入在编教师1人,且发放2019年及补发以前年度住房补贴、2019年正常增资等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1758282.56  元,主要用于以下方面:教育支出 1409638.88 元,占 80.1 %;社会保障和就业支出 131371.2 元,占 7.5 %;卫生健康支出 90872.48 元,占 5.2  %;住房保障支出 126400  元,占  7.2 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1479900元,支出决算为 1758282.56 元,完成年初预算的  118.8 %,其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1128600 元,支出决算为1409638.88 元,完成年初预算的 124.9 %,决算数大于预算数的主要原因是2019年度人员增加且维修维护费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 157600 元,支出决算为 131371.2 元,完成年初预算的 83.36 %,决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费实际支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 94600 元,支出决算为 90872.48 元,完成年初预算的  96.1 %,决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位医疗实际支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为  99100 元,支出决算为 126400 元,完成年初预算的 127.6 %,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、补发2018年住房补贴对应的住房公积金、2019年政府效能奖、民族团结奖对应的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1758282.56  元,其中:人员经费 1515951.37 元,公用经费 213081.19  元,项目支出29250元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 1515951.37 元,较年初预算数增加397451.37 元,增长 35.5 %,主要原因是2019年增加调入在编教师1人,且发放且发放2019年及补发以前年度住房补贴、2019年正常增资等;较上年决算数增加 321788.37 元,增长  27 %。

2.商品和服务支出 213081.19 元,较年初预算数增加   202981.19元,增长 2009.7 %,主要原因是维修维护费和办公支出增加;较上年决算数减少 11206.81 元,下降 5 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为   元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。其中: 国内接待费支出 0 元,国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年增加 0元,增长 0 %。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额29250 元,完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算 0元,支出决算总额 29250 元,完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本单位房屋面积 4950.28 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位2019年度一般公共预算无绩效自评项目。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位2019年度无要开展的重点绩效评价项目。


第四部分  名词解释


1.学前教育:狭义是指学前教育是对3岁到6岁或7岁的儿童实施的保育和教育。广义是指:学前教育是指对出生到6岁或7岁的儿童所实施的保育和教育。

2.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 


第五部分  附件


其他有关公开资料

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