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中卫市审计局“三紧扣”助推国企改革

2022-06-28 来源:中卫市审计局
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近年来,按照市委审计委员会的统一部署和自治区审计厅审计全覆盖工作要求,中卫市审计局落实5年轮审制,对市属国有集团公司开展审计监督。紧扣“政策”“营收”“国资”三条主线,重点关注近三年国有企业改革的落实,揭示经营中存在的困境和问题,保障国有资产保值增值,助推国有企业劳动、人事、分配改革。

紧扣“政策”落实。对标对表国务院、自治区党委决策部署和市委、市政府工作要求,紧扣决战决胜国企改革三年行动方案的任务落实、市属国有集团公司法人治理结构的完善和差异化薪酬机制的建立,揭示国有企业完善现代企业制度和市场化经营机制改革等方面存在的短板,督促国有企业建立党委、董事会、经理层等有效制衡的公司治理机制、薪酬能增能减、员工能进能出的差异化考核评价机制的落实。

紧扣“营收”增效。围绕国有企业主责主业、做实做强实业产业和企业自主创新能力的提升,紧扣主营业务收入增长、经营目标的实现和年度绩效考核情况,揭示国有企业面临疫情防控大环境下的困境,治理亏损等方面所作出的努力以及以市场为导向谋发展的差距,督促国有企业严控成本费用,拓展核心主业市场,不断提升经营能力,推动国有企业转型升级创新发展。

紧扣“国资”保增。针对国有资本资产管理运行和国有企业重组剥离中国有资产的安全性,紧扣国有集团公司作为出资人对子公司和参股公司的管理情况,揭示国有企业为数据“好看”不记资产不提折旧、对子公司只下指标不考核落实、董事会增资决议不执行等问题,督促国有集团公司提高投资的有效性,完善国有资本资产管理机制,畅通经济循环,更好服务中卫经济社会发展,切实履行好国有企业经济责任、政治责任和社会责任。

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