近年来,中卫市审计局强化审计现场管理,认真贯彻落实审计法、审计法实施条例、审计准则、《自治区审计厅审计现场管理办法》等法律制度规定,从加强源头管理带动审计工作质量和水平整体提升。
一是做深做实审前调查。以“政治—政策—项目—资金”为主线,深刻学习习近平总书记关于审计工作重要讲话和指示批示精神,围绕党中央重大决策部署和国家重大战略需求,紧扣自治区、市委市政府重点工作,结合被审计单位职能,在对被审计单位熟悉了解的基础上,聚焦主责主业,深入了解被审计单位及其行业有关政策法规、行业规范、改革方向、内部管理等,把握政策实质、吃透政策精神,确保审计工作的前瞻性和准确性。
二是科学编制实施方案。积极开展数据综合分析,确定审计重点,锁定疑点线索,为编制审计工作方案和审计实施方案,开展现场审计提供引领支撑。明确审计项目涉及的具体单位、事项和所属期间,抽查资金比例,审计思路和方法,优化分工、明确责任、规定时限等,提高审计实施方案的科学性、针对性和可操作性。编制审计任务清单,将审计任务落实到具体审计人员,对审计事项的执行、调整和完成情况进行严格管理,确保审计实施方案落实。
三是规范审计证据提取。牢固树立依法取证意识,依照法定权限和程序获取审计证据,严格落实审计组成员、审计组主审、审计组组长分级审核制度。对已有明确定性的问题,除涉及重大违纪违法问题等特殊事项外,充分与被审计单位沟通,由相关单位予以确认。对方提出异议的,组织审计组成员认真研究,必要时补充取证或修改审计结论。无法达成一致意见或被审计单位未按时反馈意见的,要在审计工作底稿上予以说明或另行说明,确保审计证据可靠、充分、适当、完整。
四是时刻紧绷保密之弦。扎实开展保密承诺书签订工作,进一步提高保密责任人的自觉性。加强对审计现场资料(含电子数据存储介质)的管理,要求审计组采取必要的保存和保密等措施,严格履行资料借阅交接手续,妥善保管和使用,防止资料的丢失和损毁。对涉密资料和电子数据指定专人负责管理,禁止无关人员接触审计现场资料和计算机等设备,切实承担起保守国家秘密的责任和义务。
五是筑牢廉洁审计防线。为每个审计组配备政治强、道德品质好、作风实的廉政监察员,持续抓好对审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律落实情况的监督检查,严格落实审计组进点前开展廉政教育、审计实施过程中经常性的廉政提醒、审计工作结束后与被审计单位充分沟通审计组执行廉政规定情况、廉政回访等制度,推进依法文明廉洁审计,以更高标准、更严要求认真履行职责,努力建设忠诚干净担当、敢于斗争、善于斗争的审计干部队伍。
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