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中卫市审计局“三强化”推动本级 预算执行审计提质增效

2024-07-04 来源:中卫市审计局
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今年以来,中卫市审计局严格按照加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的财政审计监督体系要求,整合资源、创新思路,扎实做好中卫市财政局具体组织2023年度本级预算执行等情况审计。

强化思想认识,科学制定方案。坚持以《全区各级财政部门具体组织2023年本级预算执行和决算草案编制情况审计工作指导方案》为引领,以上下贯通审计事项为重点,深入分析研读,结合中卫市实际,科学制定本级预算执行审计工作方案和实施方案,做到思想上高度认同,行动上高度契合。细化审计工作任务和时间节点,把财政资源统筹管理、预算执行、党政机关习惯过紧日子要求、地方债务风险管控、行政事业性国有资产管理、预算绩效管理、决算(草案)编制等情况与上下贯通事项统筹安排,实行挂图作战、倒排工期,做到服务大局、常审常新,确保高质高效完成本级财政预算执行审计工作。

强化上下协同,发力贯通事项。紧扣本级预算执行审计上下贯通审计事项的内容和重点,主动融入全区审计“一盘棋”。以参加全区财政审计“一盘棋”指导方案培训班为契机,认真领会审计思路和审计方法,组织审计组成员全面学习PPP项目及特许经营项目相关政策规定、生态修复专项资金管理办法等,拓宽审计视野、提高审计能力。注重与上级审计机关沟通协调,审计过程中针对遇到的问题和困难及时向自治区审计厅相关处室人员请教,做到步调一致、定性准确。严格执行上下贯通事项抽审项目、资金比例要求,顺利完成PPP及特许经营权项目审计2个,生态修复专项资金项目审计11个,专项债券资金管理使用项目审计5个,把着力发现问题、深入分析问题、推动解决问题作为重中之重,提出有价值、可操作的审计建议,形成高质量审计成果。

强化现场管理,提升审计质效。组织审计组成员认真学习审计工作现场纪律,加强考勤管理,切实做到高标准、严要求,确保审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法,有效提高审计内容的完整性、审计重点的突出性、审计证据的充分性。注重联动部门预算执行审计组,强化与重点部门单位、重点项目、重点资金、国有资产、经济责任审计、国有企业审计等各类审计项目统筹融合,加强审计组之间信息共享、成果共用,推动提升本级预算执行审计成效。


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