根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和市委审计委员会下达的2019年审计计划,中卫市审计局对中卫市原旅游发展委员会(以下简称市原旅游发展委)2018年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了就地审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
市原旅游发展委是市财政全额拨款的行政单位。内设办公室(挂法制科牌子)、规划科、促进与联络科、旅游执法大队4个机构,至2018年末核定行政编制12名,后勤服务事业编制1名,聘用编制1名。实有行政在编人员10名,聘用在编人员1名。财务核算执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》。
2018年市财政下达预算收支204.08万元。经审计,实际收入8219.21万元,其中:财政拨款收入7630.09万元,其他收入589.12万元。实际支出6972.29万元。年末各项经费结转结余2323.91万元。部门预算收入与执行结果相差7426.01万元。主要是追加节能环保类专项资金、旅游宣传资金及沙坡头景区精品提升资金等所致。
二、审计评价意见
审计结果表明,市旅游和文化体育广电局提供的市原旅游发展委会计资料基本上能反映财政预算及其他财政财务收支状况,财政财务收支基本合规合法。承诺提供的会计资料、申报的银行账户基本属实,会计核算基本符合国家有关财经法规的规定,建立了内部管理制度,执行基本有效。
三、审计发现的主要问题及整改情况
本次审计发现,市原旅游发展委存在决算编制不真实、财务核算信息不准确,固定资产账实不符、以前年度审计发现的问题未整改(其他应收款长期挂账不处置)的问题。
审计指出上述问题后,市旅游和文化体育广电局按照审计报告的要求正在进行整改。
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