根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和市委审计委员会下达的2020年度审计项目计划,中卫市审计局对市扶贫开发办公室2019年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
市扶贫办属政府组成部门参公管理的事业单位。内设综合科、社会扶贫科、移民管理科、发展规划与开发指导科、考核评估科、资金监督科6个科室。财务核算执行《政府会计制度》和《事业单位财务规则》。
2019年市财政下达预算收支4846.29万元。经审计,实际收入4661.39万元,实际支出4670.61万元,年末各项经费结转结余95.51万元。部门预算收入与执行结果相差184.9万元,主要是年内人员变动调离减少相关费用及核减大学生困难补助资金所致。
二、审计评价
审计结果表明,市扶贫办提供的会计资料基本真实地反映了预算执行及其他财政收支状况,预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,建立了内部管理制度,执行基本有效。
三、审计发现的主要问题及整改情况
本次审计发现,市扶贫办存在固定资产账实不符的问题。
审计指出上述问题后,市扶贫办按照审计报告的要求正在进行整改。
中卫市审计局
2020年10月23日
(此件公开发布)
扫一扫在手机上查看当前页面