根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和市委审计委员会下达的2021年度审计项目计划,中卫市审计局对市住房公积金管理中心2020年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2020年市财政下达预算收支761.70万元。调整预算收入787.88万元,实际支出837.95万元,年末经费结余3.49万元。部门预算收入与调整预算相差26.18万元,主要是本年度追加职工精神文明奖金所致。
二、审计评价
审计结果表明,市住房公积金中心提供的会计资料基本真实的反映了预算执行及其他财政收支状况,预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,建立了内部管理制度,执行基本有效。
三、审计发现的主要问题及整改情况
本次审计发现,市住房公积金中心存在政府采购管理不规范的问题。
审计指出上述问题后,市住房公积金中心按照审计报告的要求正在进行整改。
中卫市审计局
2021年11月16日
(此件公开发布)
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