根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定和市委审计委员会下达的2023年度审计项目计划,中卫市审计局对中卫市水务局2022年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2022年市财政下达预算收支2613.19万元。调整预算收入7037.55万元,实际支出10721.55万元,年末经费结余1246.09万元。部门预算收入与调整预算相差4424.36万元,主要是年内追加第一排水沟余丁段人工湿地工程资金、沙沟水库除险加固工程资金等所致。
二、审计评价
审计结果表明,市水务局提供的会计资料基本真实的反映了预算执行及其他财政收支状况,预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,建立完善了内部管理制度,执行基本有效。
三、审计发现的主要问题及整改情况
本次审计发现,市水务局存在个别资金支付未经党组会议集体研究决定、库存物品管理不严、往来款挂账未及时清理、应收未收行政处罚款、未严格执行国库集中支付制度、决算表中部分项目与会计报表不符的问题。
审计指出上述问题后,市水务局按照审计报告的要求正在进行整改。
中卫市审计局
2023年11月15日
(此件公开发布)
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