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索 引 号:
640501024/2019-00012
文  号:
发布机构:
中卫市统计局
责任部门:
中卫市统计局
有 效 性:
有效
生成日期:
2019年02月22日
标  题:
中卫市统计局2019年部门预算公开

中卫市统计局2019年部门预算公开

中卫市统计局2019年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

  

2019年部门预算——中卫市统计局概况

  

  一、主要职能

1.承担全市和沙坡头区统计工作。

2.建立健全国民经济体系,组织实施国民经济核算和投入产出调查,核算全市及各县(区)生产总值,监督管理各县(区)国民经济核算工作。

3.组织开展全市统计法制宣传教育,监督落实统计行政执法责任制,负责审核全市统计行政处罚案件,受理统计违法违纪行为的信访举报,查处统计违法案件。

4.组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.健全和完善统计信息共享制度、发布制度和管理制度;统一收集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;收集、整理、分析全国、全区及周边地区统计资料开展分析比对,组织实施地区间统计资料交流。

7.组织对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境和民生改善等情况进行统计分析、统计预测和统计监督工作,开展全面建成小康社会、转型升级等重大战略任务的统计监测;承担全市效能目标管理等相关指标统计工作,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

8.依法审批地方统计调查项目,管理指导统计基层基础建设,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,协调指导部门统计工作。

9.建立健全基本单位名录库,建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统;管理全市统计信息网络和统计信息安全。

10.深化行政审批制度改革,加强事中事后监管。

11.承办市委、市政府交办的其他工作。

我局设有办公室、法制与综合信息科、产业统计科、工交能源统计科、社会统计科5个行政职能科(室)和一个参公事业机构——统计普查中心(增挂全面小康社会统计监测中心牌子)。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中卫市统计局预算包括中卫市统计局本级预算。无二级预算单位。

  一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出

   343.34

   343.34

         0

(一)一般公共预算财政拨款收入

343.34

(一)一般公共服务支出

285.63

285.63

0

(二)政府性基金预算财政拨款收入

0

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

27.85

27.85




(九)卫生健康支出

15.67

15.67




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

14.19

14.19




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

343.34

支出总计343.34

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  二、财政拨款收入预算总表

财政拨款收入预算总表

  单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出



343.34

343.34

343.34







2010501

2010501-行政运行

210.63

210.63

210.63







2010502

2010502-一般行政管理事务

10.00

10.00

10.00







2010507

2010507-专项普查活动

50.00

50.00

50.00







2010508

2010508-统计抽样调查

15.00

15.00

15.00







2080504

2080504-未归口管理的行政单位离退休

4.20

4.20

4.20







2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.65

23.65

23.65







2101101

2101101-行政单位医疗

9.46

9.46

9.46







2101103

2101103-公务员医疗补助

6.21

6.21

6.21







2210201

2210201-住房公积金

14.19

14.19

14.19







  三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出



343.34

343.34 34

343.34










343.34 34

343.34










343.34 34

343.34







2010501

2010501-行政运行

210.63

210.63

210.63







2010502

2010502-一般行政管理事务

10.00

10.00

10.00







2010507

2010507-专项普查活动

50.00

50.00

50.00







2010508

2010508-统计抽样调查

15.00

15.00

15.00







2080504

2080504-未归口管理的行政单位离退休

4.20

4.20

4.20







2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.65

23.65

23.65







2101101

2101101-行政单位医疗

9.46

9.46

9.46







2101103

2101103-公务员医疗补助

6.21

6.21

6.21







2210201

2210201-住房公积金

14.19

14.19

14.19







四、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

  

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%



353.96

343.34

268.34

75.00

-10.62

-3.0



353.96

343.34

268.34

75.00

-10.62

-3.0



353.96

343.34

268.34

75.00

-10.62

-3.0

2010501

2010501-行政运行

224.98

210.63

210.63


-14.35

-6.4

2010502

2010502-一般行政管理事务

0

10.00


10.00

10


2010507

2010507-专项普查活动

53.77

50.00


50.00

-3.77

-7.0

2010508

2010508-统计抽样调查

5.00

15.00


15.00

10

200

2080504

2080504-未归口管理的行政单位离退休


4.20

4.20


4.20


2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.33

23.65

23.65


1.32

5.9

2101101

2101101-行政单位医疗

14.86

9.46

9.46


-5.4

-36.3

2101103

2101103-公务员医疗补助

5.92

6.21

6.21


0.29

4.9

2210201

2210201-住房公积金

13.41

14.19

14.19


0.78

5.8

  五、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

343.34

240.78

102.56

301

一、工资福利支出

237.62

237.62


30101

基本工资

64.08

64.08


30102

津贴补贴

66.22

66.22


30103

奖金

38.34

38.34


30106

伙食补助费

2.97

2.97


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.65

23.65


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

9.46

9.46


30111

公务员医疗补助缴费

4.73

4.73


30112

其他社会保障缴费

1.18

1.18


30113

住房公积金

14.19

14.19


  

30199

其他工资福利支出

12.80

12.80


302

二、商品和服务支出

102.56


102.56

30201

办公费

18.50


18.50

30202

印刷费

14.50


14.50

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

1.0


1.0

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

3.0


3.0

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

2.60


2.60

30217

公务接待费

1.00


1.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

28.00


28.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

1.20


1.20

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

14.44


14.44

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

18.32


18.32

303

三、对个人和家庭的补助

3.16

3.16


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.68

1.68


30306

救济费




30307

医疗费补助

1.48

1.48


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2

0

0

0

0

2

0.41

0

0

0

0

0.41

1

0

0

0

0

1









































































  七、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

  

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

343.34

一、行政支出

343.34

    (1)一般公共预算财政拨款收入

343.34

            其中:财政拨款支出

343.34

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

343.34

本年支出合计

343.34





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

343.34

支出总计

343.34

九、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

343.34

343.34

343.34






























































































































十、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010501

2010501-行政运行

210.63








2010502

2010502-一般行政管理事务

10.00








2010507

2010507-专项普查活动

50.00








2010508

2010508-统计抽样调查

15.00








2080504

2080504-未归口管理的行政单位离退休

4.20








2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.65








2101101

2101101-行政单位医疗

9.46








2101103

2101103-公务员医疗补助

6.21








2210201

2210201-住房公积金

14.19









  

中卫市统计局2019年预算情况说明

  

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算343.34万元,其中:本年收入343.34万元,包括一般公共预算拨款343.34万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算343.34万元,包括:机关工资福利支出237.62万元,机关商品和服务支出102.56万元、对个人和家庭的补助3.16万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出268.34万元,其中:本年收入安排支出268.34万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少26.85万元,下降9.1%,下降原因为人员经费和日常公用经费预算下降。人员经费240.78万元,主要包括工资总额(基本工资、生活性补贴、工作性津贴、艰边、绩效)112.46万元、住房补贴8万元、个人取暖费9.41万元、住房公积金14.19万元、年终一次性奖金5.34万元、应休未休假补贴12.8万元、驻村干部伙食及交通补贴2.97万元、其他津贴补贴0.43万元、民族团结奖(含退休人员)13.8万元、政府效能奖19.2万元、社会保障缴费40.5万元、遗属生活费1.68万元;公用经费27.56万元,主要包括:综合定额12.8万元、公务交通补贴(个人)14.44万元、党建经费0.32万元。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出75万元,其中:本年收入安排支出75万元,上年结转结余资金安排支出0万元。分项目看,统计抽样调查15万元,主要用于2019年人口变动抽样调查,规下企业(工业、投资、建筑、批零住餐、服务业)等7项抽样调查;专项普查活动50万元,主要用于第四次全国经济普查活动;一般行政管理事务10万元,主要用于单位月度经济指标手册、统计公报、统计年鉴、年度经济要情手册、临时性服务统计表册等印刷品。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.6万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况,此项预算无;公务用车购置费增加0万元,主要原因我单位无车辆,未列预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因我单位无车辆,未列预算;公务接待费增加0.6万元,主要原因为接待的批次及人数无法准确测定,本年预算根据以前年度测算确定

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年,我局无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算343.34万元,其中:本年收入343.34万元,上年结转结余0万元;支出总预算343.34万元,其中:本年支出343.34万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入343.34万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出343.34万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,机关运行经费财政拨款预算27.56万元,其中,办公经费22.64万元,培训费0.6万元,公务接待费1万元,其他商品和服务支出3.32万元。比2018年预算增加1.58万元,增长6.1%。主要原因为人员增加,导致其他商品和服务支出增加。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,我单位资产共计76.63万元。包括:通用设备64.56万元;专用设备0.78万元;家具、用具、装具11.30万元,固定资产均为自用,不存在出租出借情况,无资产收益。

(四)预算绩效情况

2019年本单位未计划绩效评价的重点项目。

(五)其他需说明的事项

  

        

  

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

9.国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

11.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.RDReserch and Development的缩写,指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。RD投入强度是指全社会研究与试验发展(RD)经费投入与国内生产总值(GDP)之比。

14.政府和社会资本合作模式(简称为PPP模式):指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过使用者付费及必要的政府付费获得合理投资回报,政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。

  

  

  

  

2019年中卫市统计局部门预算报表.xls



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