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索 引 号:
640501013/2020-00196
文  号:
发布机构:
中卫市住房和城乡建设局
责任部门:
市建设工程质量监督站
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年09月25日
标  题:
2019年度中卫市建设工程质量监督站部门决算

2019年度中卫市建设工程质量监督站部门决算

目   录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分 中卫市质监站概况


一、单位职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关房屋建筑和市政基础设施工程质量监督、工程造价管理方面的法律、法规、规章和技术标准、规范、规程,拟订工程建设标准管理工作流程及建筑工程安全防护、文明施工措施费用计价办法、计取标准和计算基础并组织实施。。

(二)受市市住房和城乡建设局的委托,对房屋建筑和市政基础设施工程质量实施综合监督检查和竣工备案;核查与房屋建筑和市政基础设施工程有关的勘察、设计、施工、建设、监理和建筑构配件等生产单位的资质等级和业务范围,并监督其质量保证体系的完善和实施。

(三)受市住房和城乡建设局的委托,负责房屋建筑和市政基础设施工程施工现场安全生产的监督检查和相关设施设备安全的监督管理,参与调查处理安全生产事故。

(四)负责监督管理全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土和混凝土预制构建生产企业的质量活动。

(五)负责监督检查房屋建筑和市政基础设施工程施工和建立相关职业资格注册人员履行职责和执行国家工程建设强制性标准的情况。

(六)负责全市建设工程材料、人工、设备、施工机械台班等价格的调查测算并向社会公布;负责核定措施费的计取;负责全市建设工程计价类别确认工作。

(七)负责全市建设工程合同及造价调整补充合同备案工作。

(八)负责建设工程造价纠纷的协调处理工作。组织或参与工程质量事故、纠纷的调查处理及质量仲裁工作。

(九)承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市建设工程质量监督站为公益一类二级预算事业单位,隶属于中卫市住房和城乡建设局,编制机构数1个。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表


公开01

公开部门:中卫市建设工程质量监督站

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2009921.2000 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

1664.00

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

232627.17 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

83302.64 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

1536935.39 


12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

158700.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2011565.20 

本年支出合计

51


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53


总计

27

2011565.20 

总计

54

 2011565.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表


公开02

公开部门:中卫市建设工程质量监督站

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2011565.20 

2009921.20 





1644.00 

208

社会保障和就业支出

232627.17 

232627.17 






20805

行政事业单位离退休

232627.17 

232627.17 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167419.40 

167419.40 






2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

47207.77 

47207.77 






2080599

 其他行政事业单位离退休支出

18000.00 

18000.00 






210

卫生健康支出

83302.64 

83302.64 






21011

行政事业单位医疗

83302.64

83302.64






2101102

事业单位医疗

83302.64

83302.64






212

城乡社区支出

1536935.39

1535291.39






21201

城乡社区管理事务

1536935.39

1535291.39






2120105

 工程建设标准规范编制与监管

1536935.39

1535291.39






221

住房保障支出

158700.00

158700.00






22102

住房改革支出

158700.00

158700.00






2210201

住房公积金

158700.00

158700.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

支出决算表


公开03

公开部门:中卫市建设工程质量监督站

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2011565.20 

2011565.20 





208

 社会保障和就业支出

232627.17 

232627.17 





20805

行政事业单位离退休 

232627.17 

232627.17 





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

167419.40 

167419.40 





2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

47207.77 

47207.77 





2080599

 其他行政事业单位离退休支出

18000.00 

18000.00 





210

卫生健康支出 

83302.64 

83302.64 





21011

行政事业单位医疗

83302.64

83302.64





2101102

事业单位医疗

83302.64

83302.64





212

城乡社区支出

1536935.39

1536935.39





21201

城乡社区管理事务

1536935.39

1536935.39





2120105

工程建设标准规范编制与监管

1536935.39

1536935.39





221

住房保障支出

158700.00

158700.00





22102

住房改革支出

158700.00

158700.00





2210201

 住房公积金

158700.00

158700.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


财政拨款收入支出决算总表


公开04

公开部门:中卫市建设工程质量监督站

金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

  (按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2009921.20 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

232627.17 

232627.17 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

83302.64 

83302.64 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39

1535291.39 

1535291.39 



12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

158700.00 

158700.00 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

2009921.20 

本年支出合计

52

2009921.20 

2009921.20 


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

2009921.20 

总计

56

2009921.20 

2009921.20 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05

公开部门:中卫市建设工程质量监督站

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2009921.20 

2009921.20 


208

 社会保障和就业支出

232627.17 

232627.17 


20805

行政事业单位离退休 

232627.17 

232627.17 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

167419.40 

167419.40 


2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

47207.77 

47207.77 


2080599

 其他行政事业单位离退休支出

18000.00 

18000.00 


210

卫生健康支出 

83302.64 

83302.64 


21011

行政事业单位医疗

83302.64

83302.64


2101102

事业单位医疗

83302.64

83302.64


212

城乡社区支出

1535291.39

1535291.39


21201

城乡社区管理事务

1535291.39

1535291.39


2120105

工程建设标准规范编制与监管

1535291.39

1535291.39


221

住房保障支出

158700.00

158700.00


22102

住房改革支出

158700.00

158700.00


2210201

 住房公积金

158700.00

158700.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:中卫市建设工程质量监督站

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1905567.81

302

商品和服务支出

86353.39

310

资本性支出


30101

  基本工资

591858.00

30201

  办公费

3804.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

130949.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

255200.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

34

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

347410.00

30205

  水费

1765.00

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

167419.40

30206

  电费

13225.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

47207.77

30207

  邮电费

3151.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

123841.64

30208

  取暖费

15375.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

10442.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

12092.00

30211

  差旅费

29047.39

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

158700.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

70890.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

18000.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

18000.00

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

8600.00

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

910.00

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1923567.81

公用经费合计

86353.39

合计

2009921.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07

公开部门:中卫市建设工程质量监督站

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8600.00


8600.00


8600.00


8600.00


8600.00


8600.00


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表

公开部门:中卫市建设工程质量监督站

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2011565.20元,支出总计2011565.20元。与上年相比,收、支总计各减少226454.80元,下降10.12%,主要原因是2018年10月退休1人,2019年9月划转至沙坡头区建设交通局6人。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2011565.20元,其中:财政拨款收入2009921.20元,占99.92 %;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1644.00元,占0.082%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2011565.20元,其中:基本支出2011565.20元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2009921.20元,支出总计2009921.20元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少226746.80元,下降10.14%,主要原因是2018年10月退休1人,2019年9月划转至沙坡头区建设交通局6人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2009921.20元,占本年支出合计的 99.92 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 226746.80 元,下降 10.14 %,主要原因是2018年10月退休1人,2019年9月划转至沙坡头区建设交通局6人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2009921.20元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出232627.17元,占 11.57 %;医疗卫生健康支出 83302.64 元,占 4.14 %;城乡社区支出 1536935.39 元,占 76.47 %;住房保障支出158700元,占 7.90 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2289000元,支出决算为 2009921.20元,完成年初预算的 -12.19%,其中:

1.社会保障和就业支出。年初预算为220700元,支出决算为 232627.17元,完成年初预算的 5.40  %,决算数大于预算数的主要原因是2019年度清算了退休人员职业年金,同时本年度零星调资,各项社保缴费增加。

2.医疗卫生健康支出。年初预算为88300元,支出决算为83302.64元,完成年初预算的 -5.66 %,决算数小于预算数的主要原因是2019年9月划转至沙坡头区建设交通局6人。

3.城乡社区支出。年初预算为1841300元,支出决算为1535291.39 元,完成年初预算的-16.62%,决算数小于预算数的主要原因是2019年9月划转至沙坡头区建设交通局6人,人员经费减少。

4.住房保障支出。年初预算为138700元,支出决算为 158700元,完成年初预算的14.42 %,决算数大于预算数的主要原因是2019年民族团结奖、住房补贴等均扣缴了住房公积金,住房公积金缴费额度增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2009921.20元,其中:人员经费 1923567.81元,公用经费 86353.39元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1905567.81元,较年初预算数减少295532.19元,下降 13.43  %,主要原因是2019年9月划转至沙坡头区建设交通局6人,人员经费减少;较上年决算数减少 202346.19元,下降9.6%。

2.商品和服务支出 86353.39元,较年初预算数减少1546.61元,下降1.76% ;较上年决算数减少19752.61元,下降18.62%。

3.对个人和家庭的补助 18000 元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降) 0  %;较上年决算数减少 6000 元,下降 25 %。

4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降) 0  %;较上年决算数增加(减少)0 元,增长(下降)0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 8600 元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少 9024 元,下降 51.20 %,决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有一辆公务用车,车辆运行维护费未在预算中列支,此项费用均以我单位公用经费列支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为0元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)0 元,下降(增长)0 %。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0 人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为8600元,完成年初预算的   %;比上年减少9024元,下降 51.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有一辆公务用车,车辆运行维护费未在预算中列支,此项费用均以我单位公用经费列支。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出 8600  元,主要用于车辆保险、车辆维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 1 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加)0 元,下降(增长) 0 %。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位为二级预算事业单位,不存在机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额0元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本单位房屋面积 266 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无重大项目,此项工作未开展。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

4.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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