中卫市委员会统一战线工作部2016年决算公开信息
一、机构设置、工作职责
(一)机构设置
中卫市委统战部内设综合科、民族宗教科、党派科3个科室。核定机关行政编制(包括党派)17名,其中:统战部编制8名,党派编制9名。年末,统战部实有在职人员6名(正处级1人,正科级2人,副科级1人,工勤编1人,政府控编1人),党派在职人员6名(副处级1人,正科级5人)。经费形式为全额预算拨款单位,执行行政单位会计制度。
(二)主要工作职能和业务范围
1、贯彻执行中央、自治区和市委关于统一战线的方针、政策,向市委反映统一战线工作情况,提出开展统战工作的意见、建议,检查全市统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;
2、贯彻落实共产党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策,做好各级政协委员的举荐工作,负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;
3、落实中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同市各民主党派进行协商民主做好组织联系工作;
4、受市委委托,向各民主党派、无党派人士通报市委有关会议和文件精神;
5、支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件;
6、贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策,调查研究有关民族、宗教工作的重大方针政策,联系少数民族和宗教界代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,妥善处理民族、宗教方面的重大问题;
7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人物,做好“三胞”代表人物的有关工作;
8、负责党外人士的政治安排,会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作,协助指导民主党派、市工商联做好干部管理工作,协调指导爱国宗教团体做好宗教人士管理工作;
9、调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出对策建议,团结帮助引导教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;
10、调查研究无党派知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养无党派知识分子代表人物;
11、负责指导各县(区)党(工)委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作,受市委委托,指导工商联工作,联系市侨联、台联和黄埔同学会,领导市工商联党组。
12、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、2016年决算表(详细见附表)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2,881,023.90元,支出总计2,881,023.90元。与2015年相比,收入增加1,416,489.9元,增长96.72%,支出增加1,416,489.9元,增长96.72%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,881,023.90元,全部为财政拨款收入。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,881,023.90元,其中:基本支出1,992,991.90元,占69.18%;项目支出888,032.00元,占30.82%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算2,881,023.90元。与2015年相比,财政拨款收入增加1,416,489.90元,增长96.72%,财政拨款支出总决算2,881,023.90元。与2015年相比,财政拨款支出增加1,416,489.90元,增长96.72%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2,881,023.90元,与2015年相比,财政拨款支出增加1,416,489.90元,增长96.72%。
2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2,881,023.90元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出2,322,132.00元,占80.6%;社会保障和就业(类)支出360,999.00元,占12.53%;住房保障(类)支出9,570.00元,占3.32%;医疗卫生与计划生育支出102,192.90元,占3.55%。
3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,456,500.00元,支出决算为2,881,023.90元,完成年初预算的117.28%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增资,医疗、住房保障增加导致支出增加。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,992,991.90元,其中:人员经费1,873,831.90元,公用经费119,160.00元。支出具体情况如下:
1、工资福利支出1,316,759.90元,较2016年度年初预算数增加79,559.90元,增长6.43%,主要原因是人员变动、正常调资导致增加;较2015年决算数增加649,055.90元,增长97.21%。
2、商品和服务支出119,160.00元,较2016年度年初预算数增加65,760.00元,增长123.15%,主要原因是发放车补导致支出增加;较2015年决算数增加3,764.00元,增长3.26%。
3、对个人和家庭的补助557,072.00元,较2016年度年初预算数减少28,828.00元,减少 4.92%,主要原因是退休人员下半年工资由人社局发放。较2015年决算数增加120,638.00元,增长27.64%。
4、其他资本性支出0元,2016年度年初未安排预算。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25,150.00元,支出决算为25,150.00元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初未安排预算;公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7,150.00元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3,950.00元,下降13.57%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1,600.00元,下降8.16%;;公务接待费支出决算减少2,350.00元,下降24.74%。下降原因是:厉行节约,严格控制三公经费。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算18,000.00元,占71.57%;公务接待费支出决算7,150.00元,占28.42%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元,全部用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。
3.公务接待费支出7,150.00元。其中:国内接待费支出7,150.00元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次180人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,使用政府性基金安排的支出0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出119,160.00元,比2015年增加3,764.00元,增长3.26%。主要原因是:发放车补。
2、政府采购情况说明
2016年,本部门政府采购预算5,300.00元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
3、国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2016年末资产为94,827,100.00元,其中固定资产为445,302.00元,负债502,969.00元。年内资产增加33,350.00万元,主要是购买办公设备、单位公寓设备等。负债主要是统战部13元为区部拨维稳经费及工作经费未支付完毕,250,000.00元为各民主党派对口单位帮扶资金作为党派调研等未支付完毕,120,000.00元为财政局拨职工养老保险及职业年金未支付完毕。
4、预算绩效管理工作开展情况
本部门尚未开展此项工作。
��公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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