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索 引 号:
640501046/2020-00002
文  号:
发布机构:
中共中卫市委员会组织部
责任部门:
中共中卫市委员会组织部
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年02月08日
标  题:
中共中卫市委组织部2020年部门预算

中共中卫市委组织部2020年部门预算


目  录

  第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

    第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

2020年部门预算——单位概况

 

一、单位情况

一)负责全市党的组织建设和党员队伍建设,研究制定全市党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施,负责全市发展党员及党员教育管理工作。

(二)对列入市委管理的人员提出调整、配备建议,负责市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理,办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续。做好市直部门科级干部的考察任免、日常管理工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作。

(三)负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

(四)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务,研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责全市公务员管理对外交流合作等。

(五)负责全市人才队伍建设,承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障,牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市委联系服务专家工作。

(六)研究指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,组织开展全市新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

(七)研究指导全市干部教育工作,制定全市干部教育工作政策制度规划并组织实施。

(八)负责全市组织系统干部监督和举报工作的宏观指导、综合协调和组织实施,监督检查干部选拔任用规定执行情况,对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

(九)负责市委管理干部、市委组织部管理干部人事档案的日常管理工作。

(十)负责全市党的组织建设、干部工作、公务员工作和人才工作的组织协调和检查督促,及时向自治区党委组织部和市委反映重要情况,提出建议。

(十一)统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十二)完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位为市委直属工作机构,实行行政单位会计制度。内设11科室,为办公室(政策法规科)、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员管理科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部人事档案科。核定行政编制22人,后勤服务事业编制1人。2020年实有在职人员22人,其中:行政人员21人,政府控编人员1人。离退休人员6人,其中:离休人员1人,退休人员5人。

本年度安排预算1628.85万元,其中人员基本支出433.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费38.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置;项目支出1195万元,主要包括干部教育培训经费60万元、“三大三强”促脱贫富民行动资金520万元、社区党建经费、党员教育经费、农村党建经费120万元、人才工作经费350万元、非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费50万元、党内关怀帮扶专项资金95万元。

从预算单位构成看,中共中卫市委员会组织部2020年部门预算只包括本单位预算,纳入中共中卫市委员会组织部2020年度部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

 


2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1628.85

一、本年支出

1628.85

1628.85


(一)一般公共预算财政拨款收入

1628.85

(一)一般公共服务支出

1522.83

 1522.83


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

48.58

48.58




(九)卫生健康支出

23.60

23.60




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

33.84

33.84




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1628.85 

支出总计

1628.85

1628.85


 

二、财政拨款收入预算表

财政拨款收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计

1628.85

1628.85

1628.85







2013201

2013601-行政运行

327.83

327.83

327.83







2013202

2013602-一般行政管理事务

1195

1195

1195







2080504

2080504-未归口管理的行政单位离退休

18.93

18.93

18.93







2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.95

29.65

29.65







2101101

2101101-行政单位医疗

14.82

14.82

14.82







2101103

2101103-公务员医疗补助

8.78

8.78

8.78







2210201

2210201-住房公积金

33.84

33.84

33.84








三、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计

1628.85

1628.85

1628.85







2013201

  行政运行

327.83

327.83

327.83







2013202

  一般行政管理事务

1195

1195

1195







2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18.93

18.93

18.93







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.95

29.65

29.65







2101101

  行政单位医疗

14.82

14.82

14.82







2101103

  公务员医疗补助

8.78

8.78

8.78







2210201

  住房公积金

33.84

33.84

33.84









四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

1180.71

1628.85

433.85

1195

448.14

27.51%

2013201

行政运行

429.21

327.83

327.83


-101.38

-23.62%

2013202

一般行政管理事务

644.73

1195


1195

550.27

46.04%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

18.80

18.93

18.93


0.13

0.68%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.80

29.65

29.65


-2.15

-6.76%

2101101

行政单位医疗

14.65

14.82

14.82


0.17

1.14%

2101103

公务员医疗补助

8.42

8.78

8.78


0.36

4.10%

2210201

住房公积金

33.10

33.84

33.84


0.74

2.19%


五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

433.85

394.86

38.99

301

一、工资福利支出

375.83

375.83


30101

基本工资

114.19

114.19


30102

津贴补贴

114.80

114.80


30103

奖金

57.80

57.80


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.65

29.65


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

14.82

14.82


30111

公务员医疗补助缴费

8.78

8.78


30112

其他社会保障缴费

2.05

2.05


30113

住房公积金

33.84

33.84


30114

                    医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

38.99


38.99

30201

办公费

3.38


3.38

30202

印刷费

1


1

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

2.5


2.5

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

5


5

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.4


0.4

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.73


1.73

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

22.43


22.43

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2.55


2.55

303

三、对个人和家庭的补助

18.93

18.93


30301

离休费

13.65

13.65


30302

退休费

3.60

3.60


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.68

1.68


30306

救济费




30307

医疗费补助




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

六、“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.1





0.1

0.1





0.1

0.4





0.4









































































 

七、政府性基金预支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































 

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1628.85

一、行政支出

1628.85

   (1)一般公共预算财政拨款收入

1628.85

   其中:财政拨款支出

1628.85

   (2) 政府性基金预算财政拨款收入


      非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


   其中:财政拨款支出


      纳入财政专户管理的非税收入


      非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1628.85

本年支出合计

1628.85





十、上年结转


九、年末结转结余


 (1)财政拨款结转


 (1)财政拨款结转


     其中:一般公共预算财政拨款收入


   其中:一般公共预算财政拨款收入


         政府性基金预算财政拨款收入


      政府性基金预算财政拨款收入


 (2)非财政拨款结转


  (2)财政拨款结余


     其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


         非本级财政拨款


     政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  (3)非财政拨款结转


 (1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


     其中:一般公共预算财政拨款收入


      非本级财政拨款


        政府性基金预算财政拨款收入


  (4)非财政拨款结余


 (2)非财政拨款结余


     其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


        非本级财政拨款


       非本级财政拨款


    (5)专用结余


 (3)专用结余


    (6)经营结余


 (4)经营结余








收入总计

1628.85

支出总计

1628.85


九、部门收入总表

部门收入总表

 单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入



科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

投资预算收益

其他预算收入

合计

1628.85

1628.85

1628.85














2013201

行政运行

327.83

327.83

327.83














2013202

一般行政管理事务

1195

1195

1195














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.95

29.95

29.95














2080504

行政单位离退休

18.95

18.95

18.95














2101101

行政单位医疗

14.82

14.82

14.82














2101103

公务员医疗补助

8.78

8.78

8.78














                                            

十、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

1628.85

1628.85








2013201

行政运行

327.83

327.83








2013202

一般行政管理事务

1195

1195








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.95

29.95








2080501

行政单位离退休

18.93

18.93








2101101

行政单位医疗

14.82

14.82








2101103

公务员医疗补助

8.78

8.78








2210201

住房公积金

33.84

33.84































中卫市委组织部预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算1628.85万元,其中:本年收入1628.85万元,包括一般公共预算拨款1628.85万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算0万元,支出预算包括:一般公共服务支出1522.83万元、社会保障和就业支出48.58万元、卫生健康支出23.60万元、住房保障支出33.84万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1628.85万元,其中:本年收入安排支出1628.85万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加448.14万元,增长27.51%。

人员经费394.86万元,主要包括:基本工资114.19万元、津贴补贴114.80万元、奖金57.80万元、社会保障缴费36.37万元、离休费13.65万元、退休费3.60万元、生活补助1.68万元、住房公积金33.84万元;

公用经费38.99万元,主要包括:办公费3.38万元、印刷费18万元、邮电费2.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、差旅费5万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.73万元、其他交通费22.43万元、其他商品和服务支出2.55万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出1195万元,其中:本年收入安排支出1195万元,上年结转结余资金安排支出0 万元。一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算1195.00万元,比2019年执行数据增加295.00万元,增长24.68%其中:干部教育培训经费60万元,主要用于干部教育培训;“三大三强”促脱贫富民行动资金520万元,主要用于加大村级组织活动场建设力度; 社区党建经费、党员教育经费、农村党建经费120万元,主要用于“两委”成员和网络管理员工作报酬、社区基础设施建设、“星级和谐社区”等方面资金、党员教育培训经费;人才工作经费350万元,主要用于人才表彰、人才工作经费等支出;非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费50万元,主要用于非公有制经济组织和社会组织党建工作专项经费;党内关怀帮扶专项资金95万元,主要用于关怀帮扶生活困难党员、关爱为党和人民事业作出牺牲的优秀党员等。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.4万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

 2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1628.85万元,其中:本年收入1628.85万元,支出总预算1628.85万元,其中:本年支出1628.85万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1628.85万元,占100%。事业预算收入 0万元,占 0 %;上级补助预算收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入0 万元,占0 %;经营预算收入0万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出1628.85万元,占100%。事业支出 0万元,占 0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %;投资支出 0万元,占 0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,机关运行经费财政拨款预算38.99万元,比2019年预算减少7.09万元,下降15.38 %。主要包括:办公费5.50万元、印刷费0.28万元、邮电费2.60万元、差旅费4.66万元、公务接待费0.88万元、工会经费3.02万元、其他2.50万元,公务交通补贴19.01万元、党建经费0.54万元。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元,主要是本年未计划采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,我单位国有资产总额为150.29万元,其中:通用设备119.96万元,专用设备3.25万元,家具用具装具动植物27.08万元,无形资产0万元,所有资产均为我单位使用,无出租、出借及对外经营等现象。

(四)预算绩效情况

2020年项目绩效评价情况说明

根据国家、自治区有关政策以及工作要求, 2020年重点项目绩效评价项目本部门将进行自评或邀请第三方合作,使此工作有序开展。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。


名 词 解 


1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

14.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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