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索 引 号:
640501020/2020-00053
文  号:
发布机构:
中卫市旅游和文化体育广电局
责任部门:
市旅游和文化体育广电局
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年09月21日
标  题:
2019年度中卫市旅游和文化体育广电局(原中卫市文化体育新闻出版广电局)部门决算

2019年度中卫市旅游和文化体育广电局(原中卫市文化体育新闻出版广电局)部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  中卫市文化体育新闻出版广电局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施相关法律、法规、规章;研究拟订文化、体育、广播电视、新闻出版工作的政策规定、发展规划和年度工作计划,并组织实施;推进文化、体育、广播电视、新闻出版工作改革;规划指导、组织文体广电基础设施建设。

(二)负责管理全市群众文化体育事业。指导文艺创作与生产,培养文艺、竞技体育后备力量,推动各门类艺术和竞技体育的发展;协调组织大型、重要文体活动,指导市直各部门、单位、镇乡、社区的文化体育工作;负责体育裁判员和社会体育指导员的管理工作;负责等级运动员的申报和审批。

(三)负责管理全市图资、文博、新闻出版业;拟订图书、出版、文博事业中长期发展规划并监督实施;加强文物保护和利用,组织实施重点文物单位的修缮;加强组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(四)负责拟订发展规划并指导管理全市文化、体育、广电产业(市场);审查外省(区)、市、县文艺团体在本市的演出事宜;监督全市文体广电产业和文体广电经营活动,依法进行文体广电行政执法。指导、监督、促进全市新闻出版和印刷产业的健康发展。

(五)负责全市互联网服务营业场所经营单位的设立审批,加强对互联网上网服务营业场所的管理,规范经营行为,指导监督经营活动。

(六)指导和协调全市群众体育、社会体育、民族体育、学校体育事业;依法对体育市场、体育产业及经营活动进行宏观管理。

(七)开展培养竞技体育专业人才工作。制定并组织实施全市体育竞赛规划和年度计划;负责组团参加国际、国内和重大体育赛事;承办国家和自治区体育部门委托举办的体育运动会和体育赛事;负责市级综合性体育运动会的组织和单项竞赛的组织管理;审批各竞赛项目全市最高记录,申报自治区级记录。

(八)承担对全市新闻出版、著作权管理监督检查的责任。审核、报批先进出版单位和出版物发行单位,审批二级批发单位;对新闻出版活动实施监督管理;管理全市著作权工作,负责查处著作权侵权案件,查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动。

(九)承担对全市广播电视播出(转播)机构依法进行监督检查的责任。审核和报批全市有线电视播出前端的建立和撤销;审批全市乡镇和企事业单位广播电视站的建立和撤销;管理和审批卫星电视地面接收设施的安装和使用;管理和审批全市电影放映单位。

(十)承担指导广播电视宣传、监管广播电视和有线网络播出的节目内容和技术质量的责任。监管通过互联网向公众传播的视听节目;对开办视频点播业务进行审核、报批;对全市广播电视播出安全进行调度和管理;监管全市广播电视机构完整发射、转播和传输中央和自治区广播电视节目;指导全市广播电视设施保护工作,依法查处破坏广播电视设施的行为。

(十一)负责管理全市广播影视科技工作。组织实施国家有关技术政策和标准,规划、指导和推进广播影视技术改造和新技术的开发应用;负责申报科研成果和推广应用工作;研究制定和组织落实农村广播影视发展规划和政策,管理全市农村广播影视公共服务体系;指导协调农村广播影视公共服务工作。

(十二)负责文化、体育、广播电视社团的资格审查、上报和业务指导工作;做好对外文化、体育、新闻出版、广播影视交流合作工作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

原中卫市文化体育新闻出版广电局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共6个,其中二级预算单位有5个,分别是:

1.中卫市文化馆

2.中卫市文物管理所

3.中卫市图书馆

4.中卫市体育中心

5. 中卫市文化市场综合执法队

原中卫市文化体育新闻出版广电系统编制79名,其中,局机关行政编制9名,参公管理人员12名,工勤2名;市图书馆15名,市文化馆16名,市文物管理所9名,市文化市场综合执法队6名,市体育中心10名。均属于财政全额拨款单位。机关内设办公室、文化科、体育科、广播电影电视科、新闻出版科、计划财务科、市场法规科7个科室。

第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:原中卫市文化体育新闻出版广电局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

107,254,487.45

 

一、一般公共服务支出

28

310,000.00

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

11,094,000.00

 

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

10,797,607.06

 

七、文化体育与传媒支出

34

74,847,313.42

 


8


八、社会保障和就业支出

35

1,988,273.47

 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

799,234.40

 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

937,700.00

 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

2,983,308.34

 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

118,052,094.51

 

本年支出合计

51

 81,865,829.63

    用事业基金弥补收支差额

25

0 

    结余分配

52


    年初结转和结余

26

23,568,174.62

 

    年末结转和结余

53

59,754,439.50

总计

27

141,620,269.13

 

总计

54

 141,620,269.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表



收入决算表

公开02表

公开部门:原中卫市文化体育新闻出版广电局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








201

 

 

一般公共服务支出

310,000.00

 

310,000.00

 






 

20113

 

商贸事务

200,000.00

 

200,000.00

 






 

2011308

 

  招商引资

200,000.00

 

200,000.00

 






 

20199

 

其他一般公共服务支出

110,000.00

 

110,000.00

 






 

2019999

 

  其他一般公共服务支出

110,000.00

 

110,000.00

 






207

文化旅游体育与传媒支出

107,922,886.64

97,125,279.58





10,797,607.06

20701

文化和旅游

61,851,970.35

57,198,880.40





4,653,089.95

2070101

  行政运行

3,122,826.36

3,081,034.00





41,792.36

2070102

  一般行政管理事务

17,957,400.00

16,607,400.00





1,350,000.00

2070104

  图书馆

2,385,283.23

2,315,950.80





69,332.43

2070108

  文化活动

970,000.00

970,000.00






2070109

  群众文化

1,944,153.40

1,944,153.40






2070112

  文化和旅游市场管理

  

691,510.73

691,229.00





281.73

2070199

其他文化和旅游支出

34,780,796.63

31,589,113.20





3,191,683.43

20702

文物

34,680,914.22

30,469,594.00





4,211,320.22

2070204

  文物保护

13,766,720.22

9,555,400.00





4,211,320.22

2070205

  博物馆

20,914,194.00

20,914,194.00






20703

体育

2,810,729.15

2,810,405.18





323.97

2070305

 

 

  体育竞赛

500,000.00

 

500,000.00






2070307

  体育场馆

1,000,000.00

1,000,000.00






2070308

  群众体育

1,310,729.15

1,310,405.18

 





323.97

20708

广播电视

1,291,072.92

1,254,700.00





36,372.92

2070805

  电视

1,291,072.92

1,254,700.00





36,372.92

20709

旅游发展基金支出

5,000,000.00

5,000,000.00






2070904

地方旅游开发项目补助

5,000,000.00

5,000,000.00






20799

其他文化体育与传媒支出

2,288,200.00

391,700.00





1,896,500.00

2079903

文化产业发展专项支出

200,000.00

200,000.00






2079999

其他文化体育与传媒支出

2,088,200.00

191,700.00





1,896,500.00

208

社会保障和就业支出

1,988,273.47

1,988,273.47






20805

行政事业单位离退休

1,649,803.47

1,649,803.47






2080504

未归口管理的行政单位离退休

195,700.00

195,700.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

960,322.20

960,322.20






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

152,036.27

152,036.27






2080599

其他行政事业单位离退休支出

341,745.00

341,745.00






20808

抚恤

338,470.00

338,470.00






2080801

死亡抚恤

338,470.00

338,470.00






210

卫生健康支出

799,234.40

799,234.40






21011

行政事业单位医疗

799,234.40

799,234.40






2101101

行政单位医疗

128,600.00

128,600.00






2101102

事业单位医疗

554,834.40

554,834.40






2101103

公务员医疗补助

115,800.00

115,800.00






221

住房保障支出

937,700.00

937,700.00






22102

住房改革支出

937,700.00

937,700.00






2210201

住房公积金

937,700.00

937,700.00






229

其他支出

6,094,000.00

6,094,000.00






22960

彩票公益金安排的支出

6,094,000.00

6,094,000.00






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

6,094,000.00

6,094,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表



支出决算表

公开03表

公开部门:原中卫市文化体育新闻出版广电局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 

201

 

一般公共服务支出

310,000.00

 


310,000.00

 




 

20113

 

商贸事务

200,000.00

 


200,000.00

 




 

2011308

 

  招商引资

200,000.00

 


200,000.00

 




 

20199

 

其他一般公共服务支出

110,000.00

 


110,000.00

 




 

2019999

 

  其他一般公共服务支出

110,000.00

 


110,000.00

 












207

文化旅游体育与传媒支出

74,847,313.42

9,704,415.14

65,142,898.28




20701

文化和旅游

56,156,081.76

7,529,491.99

48,626,589.77




2070101

  行政运行

3,122,826.36

3,122,826.36





2070102

  一般行政管理事务

13,060,304.42


13,060,304.42




2070104

  图书馆

2,385,283.23

1,920,283.23

465,000.00




2070108

  文化活动

970,000.00


970,000.00




2070109

  群众文化

1,944,153.40


1,944,153.40




2070111

  文化创作与保护

9,396.00


9,396.00




2070112

2070199

  文化和旅游市场管理

  其他文化和旅游支出

604,013.10

34,060,105.25

542,229.00

61,784.10

34,060,105.25




20702

文物

8,600,008.63

864,194.00

7,735,814.63




2070204

  文物保护

7,582,814.63


7,582,814.63




2070205

  博物馆

1,017,194.00

864,194.00

153,000.00




20703

体育

2,862,881.43

1,310,729.15

1,552,152.28




2070305

  体育竞赛

500,000.00


500,000.00




2070307

  体育场馆

1,000,000.00


1,000,000.00




2070308

  群众体育

1,310,729.15

1,310,729.15





2070399

  其他体育支出

52,152.28


52,152.28




20708

广播电视

1,585,480.00


1,585,480.00




2070805

  电视

1,585,480.00


1,585,480.00




20709

旅游发展基金支出

3,200,000.00


3,200,000.00




2070904

  地方旅游开发项目补助

3,200,000.00


3,200,000.00




20799

其他文化体育与传媒支出

2,442,861.60


2,442,861.60




2079903

  文化产业发展专项支出

300,000.00


300,000.00




2079999

  其他文化体育与传媒支出

2,142,861.60


2,142,861.60




208

社会保障和就业支出

1,988,273.47

1,988,273.47





20805

行政事业单位离退休

1,649,803.47

1,649,803.47





2080504

  未归口管理的行政单位离退休

195,700.00

195,700.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

960,322.20

960,322.20





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

152,036.27

152,036.27





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

341,745.00

341,745.00





20808

抚恤

338,470.00

338,470.00





2080801

  死亡抚恤

338,470.00

338,470.00





210

卫生健康支出

799,234.40

799,234.40





21011

行政事业单位医疗

799,234.40

799,234.40





2101101

  行政单位医疗

128,600.00

128,600.00





2101102

  事业单位医疗

554,834.40

554,834.40





2101103

  公务员医疗补助

115,800.00

115,800.00





221

住房保障支出

937,700.00

937,700.00





22102

住房改革支出

937,700.00

937,700.00





2210201

  住房公积金

937,700.00

937,700.00





229

其他支出

2,983,308.34


2,983,308.34




22960

彩票公益金安排的支出

2,983,308.34


2,983,308.34




2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

2,983,308.34


2,983,308.34




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:原中卫市文化体育新闻出版广电局

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

96,160,487.45

 

一、一般公共服务支出

29

310,000.00

 

310,000.00

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

11,094,000.00

 

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35

64,654,387.63

 

61,454,387.63

 

3,200,000.00

 


8


八、社会保障和就业支出

36

1,988,273.47

 

1,988,273.47

 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

799,234.40

 

799,234.40

 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

937,700.00

 

937,700.00

 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49

2,983,308.34

 


2,983,308.34

 


22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

107,254,487.45

 

本年支出合计

52

71,672,903.84

 

65,489,595.50

 

6,183,308.34

 

年初财政拨款结转和结余

25

11,954,134.49

 

年末财政拨款结转和结余

53

47,535,718.10

 

41,979,555.48

 

5,556,162.62

 

一、一般公共预算财政拨款

26

11,308,663.53

 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

645,470.96

 


55




总计

28

119,208,621.94

 

总计

56

119,208,621.94

 

107,469,150.98

 

11,739,470.96

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表





一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:原中卫市文化体育新闻出版广电局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

65,489,595.50

 

13,383,174.25

 

52,106,421.25

 

 

201

 

一般公共服务支出

310,000.00

 


310,000.00

 

 20113

 商贸事务

200,000.00


200,000.00

 

2011308

 

  招商引资

200,000.00

 


200,000.00

 

 

20199

 

其他一般公共服务支出

110,000.00

 


110,000.00

 

 

2019999

 

  其他一般公共服务支出

110,000.00

 


110,000.00

 

 

207

 

文化旅游体育与传媒支出

61,454,387.63

 

9,657,966.38

 

51,796,421.25

 

20701

文化和旅游

53,093,826.45

7,483,367.20

45,610,459.25

2070101

  行政运行

3,081,034.00

3,081,034.00


2070102

  一般行政管理事务

12,869,711.00


12,869,711.00

2070104

  图书馆

2,315,950.80

1,915,950.80

400,000.00

2070108

  文化活动

970,000.00


970,000.00

2070109

  群众文化

1,944,153.40

1,944,153.40


2070111

  文化创作与保护

9,396.00


9,396.00

2070112

  文化和旅游市场管理

604,013.10

542,229.00

61,784.10

2070199

  其他文化和旅游支出

31,299,568.15


31,299,568.15

20702

文物

3,766,380.00

864,194.00

2,902,186.00

2070202

  一般行政管理事务

0

0

0

2070204

  文物保护

2,749,186.00


2,749,186.00

2070205

  博物馆

1,017,194.00

864,194.00

153,000.00

20703

体育

2,810,405.18

1,310,405.18

1,500,000.00

2070305

  体育竞赛

500,000.00


500,000.00

2070307

  体育场馆

1,000,000.00


1,000,000.00

2070308

  群众体育

1,310,405.18

1,310,405.18


20708

广播电视

1,185,480.00


1,185,480.00

2070805

  电视

1,185,480.00


1,185,480.00

20799

其他文化体育与传媒支出

598,296.00


598,296.00

2079903

  文化产业发展专项支出

300,000.00


300,000.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

298,296.00


298,296.00

208

社会保障和就业支出

1,988,273.47

1,988,273.47


20805

行政事业单位离退休

1,649,803.47

1,649,803.47


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

195,700.00

195,700.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

960,322.20

960,322.20


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

152,036.27

152,036.27


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

341,745.00

341,745.00


20808

抚恤

338,470.00

338,470.00


2080801

  死亡抚恤

338,470.00

338,470.00


210

卫生健康支出

799,234.40

799,234.40


21011

行政事业单位医疗

799,234.40

799,234.40


2101101

  行政单位医疗

128,600.00

128,600.00


2101102

  事业单位医疗

554,834.40

554,834.40


2101103

  公务员医疗补助

115,800.00

115,800.00


221

住房保障支出

937,700.00

937,700.00


22102

住房改革支出

937,700.00

937,700.00


2210201

  住房公积金

937,700.00

937,700.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:原中卫市文化体育新闻出版广电局     

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,924,635.87

302

商品和服务支出

441,000.00

310

资本性支出


30101

  基本工资

3,335,101.18

30201

  办公费

98,948.72

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1,801,913.00

30202

  印刷费

2,228.72

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

1,446,761.00

30203

  咨询费

1,160.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

9,000.00

30204

  手续费

740.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

1,276,791.00

30205

  水费

5,005.30

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

960,322.20

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

152,036.27

30207

  邮电费

24,989.47

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

683,434.40

30208

  取暖费

15,200.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

115,800.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

90,691.27

30211

  差旅费

106,441.61

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

937,700.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

1,115,085.55

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

1,017,538.38

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

555,445.00

30217

  公务招待费

1,564.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

338,470.00

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

123,623.38

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

49,417.80

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

4,828.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

65,000.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

21,307.80

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

44,168.58

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

12,942,174.25

公用经费合计

441,000.00

合计

13,383,174.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:原中卫市文化体育新闻出版广电局

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

63,500.00

 

12,000.00

 

30,000.00

 0

 

30,000.00

 

21,500.00

 

58,374.04

 

11,408.00

 

29,956.04

        0

29,956.04

 

 

17,010.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:原中卫市文化体育新闻出版广电局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

645,470.96

 

11,094,000.00

 

6,183,308.34

 


6,183,308.34

 

5,556,162.62

 

 

207

 

文化旅游体育与传媒支出


5,000,000.00

 

3,200,000.00

 


3,200,000.00

 

1,800,000.00

 

 

20709

 

旅游发展基金支出


5,000,000.00

 

3,200,000.00

 


3,200,000.00

 

1,800,000.00

 

 

2070904

 

  地方旅游开发项目补助


5,000,000.00

 

3,200,000.00

 


3,200,000.00

 

1,800,000.00

 

 

229

 

其他支出

645,470.96

 

6,094,000.00

 

2,983,308.34

 


2,983,308.34

 

3,756,162.62

 

 

22960

 

彩票公益金安排的支出

645,470.96

 

6,094,000.00

 

2,983,308.34

 


2,983,308.34

 

3,756,162.62

 

 

2296003

 

  用于体育事业的彩票公益金支出

645,470.96

 

6,094,000.00

 

2,983,308.34

 


2,983,308.34

 

3,756,162.62

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 141,620,269.13元,支出总计  141,620,269.13 元。与上年相比,收入、支出总计各增加60,430,665.32元,增长74.43 %;主要原因是机构整合,导游大赛、全域旅游、十百千万、旅游新镇街区、大漠黄河旅游节、沙坡头水镇等旅游项目资金的划拨。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计118,052,094.51元,其中:财政拨款收入107,254,487.45元,占 90.85 %;上级补助收入 0元,占0 %;事业收入 0元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占0 %;其他收入 10,797,607.06元,占 9.15 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 81,865,829.63元,其中:基本支出13,429,623.01元,占16.40%;项目支出 68,436,206.62元,占 83.60 %;上缴上级支出 0 元,占0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计119,208,621.94元,支出总计11,739,470.96元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计增加62,632,346.40元,增长110.70 %,主要原因是机构整合,导游大赛、全域旅游、十百千万、旅游新镇街区、大漠黄河旅游节、沙坡头水镇等旅游项目资金的划拨,增加了财政拨款收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 65,489,595.50元,占本年支出合计的 91.37%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22,965,038.49元,增长 54.00%,主要原因是机构整合,导游大赛、全域旅游、十百千万、旅游新镇街区、大漠黄河旅游节、沙坡头水镇等旅游项目资金的支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 65,489,595.50元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 310,000.00元,占  0.47 %;文化体育与传媒(类)支出61,454,387.63元,占 93.84 %;社会保障和就业(类)支出 1,988,273.47元,占  3.04 %;住房保障(类)支出 937,700.00元,占 1.43  %;卫生健康支出(类)支出799,234.40元,占1.22 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,312,360.00元,支出决算为65,489,595.50元,完成年初预算的531.90%,其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0 元,支出决算为 200,000.00  元,决算数大于预算数的主要原因是根据本单位实际招商情况,市财政年中追加预算。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为110,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是根据本单位争取项目资金实际情况,市财政年中追加预算。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 3,029,600.00 元,支出决算为 3,081,034.00 元,完成年初预算的101.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、津贴的上涨。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为640,000.00元,支出决算为12,869,711.00元,完成年初预算的 2010.89%,决算数大于预算数的主要原因是增加了第四届全国导游大赛、“十百千万”奖补资金、旅游新镇街区建设、沙坡头水镇、功夫驴度假村建设、沙都酒店创建星级酒店奖补资金、全域旅游建设等各项专项资金。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 2,314,800.00元,支出决算为2,315,950.80元,完成年初预算的 100.05 %,决算数大于预算数的主要原因是市图书馆人员工资、津贴等上涨。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 970,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是增加了现代眉户戏《六盘春雨》、2018年送戏下乡演出补助经费、2019年春节系列活动等费用,市财政据实追加各项活动经费。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为1,875,800.00元,支出决算为1,944,153.40元,完成年初预算的 103.64 %,决算数大于预算数的主要原因是市文化馆人员工资、津贴的上涨。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 0元,支出决算为9,396.00元,决算数大于预算数的主要原因是增加了文化与自然遗产日活动支出,市财政据实进行年中追加该项活动经费。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为499,400.00元,支出决算为604,013.10元,完成年初预算的120.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加了文化市场办案工作经费,市财政据实追加该项经费,导致决算数大于年初预算数。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0元,支出决算为31,299,568.15元,决算数大于预算数的主要原因是增加了市图书馆、文化馆免费开放资金、军民联欢、社火展演、2016年惠民下乡演出补助经费、第十八届环青海湖国际自行车赛宁夏中卫赛段经费、文化馆维修改造和设备购置、地方文化专题资源库建设、第十五届全运会闭幕式等各项文化活动、体育赛事专项经费和市财政年中据实追加2018年自治区成立60周年大庆、腾格里金沙岛生态修复区2019年生态修复、兴仁发射站地面覆盖项目、中波台建设项目、沙坡头国家级自然保护区环保整治点位后续恢复等各项文化、体育、广电、旅游项目经费。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 300,000.00元,支出决算为2,749,186.00元,完成年初预算的 916.40 %,决算数大于预算数的主要原因是增加了市高庙文物维修保护工程、沙坡头区北山岩画修缮维护、北山岩画无线监控安装、环境治理等专项经费。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 881,900.00元,支出决算为 1,017,194.00元,完成年初预算的 115.34  %,决算数大于预算数的主要原因是增加了博物馆提升改造项目专项经费。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为0 元,支出决算为 500,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是增加了环青海湖国际公路自行车赛宁夏中卫赛段专项经费。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 体育场馆(项)。年初预算为 0 元,支出决算为1,000,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是增加了体育场馆免费低收费开放补助专项经费。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 群众体育(项)。年初预算为 1,281,300.00元,支出决算为1,310,405.18元,完成年初预算的 102.27 %,决算数大于小于预算数的主要原因是市体育中心人员工资、津贴的上涨。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 电视(项)。年初预算为0元,支出决算为1,185,480.00元,决算数大于预算数的主要原因是增加了兴仁发射站建设资金、村村通、MUDS运行维护费等项目专项经费。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0元,支出决算为300,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是增加了2016-2017年文化惠民下乡演出专项经费。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0元,支出决算为298,296.00元,决算数大于预算数的主要原因是市财政根据本单位实际情况,年中追加了五馆一中心亮化维修工程经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为144,000.00 元,支出决算为195,700.00元,完成年初预算的135.90%,决算数大于预算数的主要原因是局机关本年度有人员退休,这样一来退休工资、民族团结奖均增加,致使年末决算数大于年初预算数。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,107,400.00元,支出决算为960,322.20元,完成年初预算的86.72%,决算数小于预算数的主要原因是局机关、市图书馆、文物管理所、体育中心各退休1人导致年末决算数小于年初预算数。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为152,036.27元,决算数大于预算数的主要原因是市财政据实年中追加。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为300,000.00元,支出决算为341,745.00元,完成年初预算的113.92%,决算数大于预算数的主要原因是市图书馆、文物管理所、体育中心各退休1人,致使年末决算数大于年初预算数。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为338,470.00元,决算数大于预算数的主要原因是市财政根据本部门实际情况进行年中追加该项经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为128,600.00 元,支出决算为128,600.00元,完成年初预算的 100 %。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为567,700.00元,支出决算为554,834.40元,完成年初预算的 97.74%,决算数小于预算数的主要原因是市图书馆、文物管理所、体育中心各退休1人致使年末决算数小于年初预算数。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为115,800.00元,支出决算为115,800.00元,完成年初预算的100%。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 688,300.00元,支出决算为937,700.00元,完成年初预算的136.23%,决算数大于预算数的主要原因是根据市财政局和市住房公积金联合下发的(卫房金管字[2019]29号文件)要求:年终效能奖、未休年休假补贴、民族团结奖、住房补贴纳入住房公积金计缴基数所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支13,383,174.25元,其中:人员经费12,942,174.25元,公用经费441,000.00元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出11,924,635.87 元,较年初预算数增加549,835.87元,增长4.83%,主要原因是人员工资、津贴上涨,有人员调入情况;较上年决算数增加1,647,452.03 元,增长16.03%。

2.商品和服务支出 441,000.00元,较年初预算数减少720,900.00元,下降62.04 %,主要原因是各单位压缩经费,减少开支,厉行节约;较上年决算数减少389,038.79元,下降46.87%。

3.对个人和家庭的补助1,017,538.38元,较年初预算数增加615,638.38元,增长153.18%,主要原因是本年度增加退休人员;较上年决算数增加163,088.38 元,增长19.09%。

4.资本性支出0元,较年初预算数增加0元;较上年决算数减少44,250.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为63,500.00元,支出决算为58,374.04元,完成年初预算的91.93%。与上年相比,增加17,067.17元,增长41.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家政策,反对铺张浪费,厉行节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 19.54  %;公务用车购置及运行费支出占 51.32  %;公务接待费支出占 29.14 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 12,000.00 元,支出决算为11,408.00 元,完成年初预算的 95.07  %;比上年增加 11,408.00 元。决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家有关政策,压减开支,厉行节约。全年因公出国(境)团组数 1个,因公出国(境)人次数1 人。开支内容包括:往返交通费、伙食费等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30,000.00元,支出决算为 29,956.04元,完成年初预算的99.85 %;比上年减少11,350.83元,下降27.48 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 29,956.04 元,主要用于车辆加油、保养、维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 3辆。

3.公务接待费。年初预算为21,500.00元,支出决算为17,010.00元,完成年初预算的 79.12 %;比上年增加 4,476.00 元,增长35.71 %。决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家政策,反对铺展浪费,厉行节约,减少开支。其中: 国内接待费支出 17,010.00 元,主要用于招商调研、体育赛事场地线路调研、上级部门督查工作、同行业交流学习等接待。国(境)外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次22个,国内公务接待人次 205 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余645,470.96元,本年收11,094,000.00元,本年支出6,183,308.34元,年末结转和结余5,556,162.62元,较上年决算数增加4,085,724.30元,增长194.78 %,主要原因是:机构整合,增加全域旅游建设资金支出。支出具体情况如下:地方旅游开发项目补助 3,200,000.00元,用于体育事业的彩票公益金支出2,983,308.34 元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为176,000.00元,支出决算为190,000.00元,完成年初预算的107.95 %;比上年减少293,406.01元,下降63.10%。决算数大于预算数的主要原因是机构整合,编外人员增加,编外人员工资增加,下乡扶贫租车费、差旅费等各项开支增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 11,560,000.00 元,其中:政府采购货物2,160,000.00 元,政府采购工程 0元,政府采购服务 9,400,000.00 元。 

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,我单位房屋面积 1,705.32 平方米,共有车辆 3 辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;特种作业用车1 辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3个,二级项目0个,共涉及资金 23,760,000.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 45.60 %。组织对2019年度2019国际排联沙滩排球世界巡回中卫公开赛、全民健身活动 2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1,400,000.00元,占政府性基金预算项目支出总额的 22.64 %。本部门组织对2019年度一般公共预算项目绩效自评如下:

博物馆布展:已完成大纲专家论证会,并经市政府专题会议研究讨论通过,正在组织招标,力争2020年完成陈列布展工作。

文化和旅游市场执法:以扎实推进扫黑除恶专项斗争为重点,以加大行业乱象治理为抓手,加大文化旅游市场综合整治监管力度。成立领导小组,制定工作方案,推进联合执法,加大旅游文化市场专项整治力度。共出动执法人员、警力8273人次,车辆1765辆次,排查车辆35964辆次,抓获“黑导”14人,清理路面摊贩761个,劝返受骗游客152人,警告罚款15人,行政拘留11人,传唤训诫57人,查获违规载客出租车78余辆。结合重大节会时段,开展寒暑假、两会期间、国庆期间等文化市场专项整治行动,共组织专项行动10余次,出动执法人员5930余人次,检查经营单位2965家次,立案查处10起,办结案件9件,下达责令停止经营通知书16份。开展市场从业人员培训班3期,参训人员700余人次,旅游文化市场秩序明显好转。

文化惠民下乡出演工程:围绕中华人民共和国成立70周年,大力实施文化惠民工程,深入各乡镇、贫困村开展 “文化惠民工程”送戏下乡文艺演出830场次。完成 “礼赞新中国·奋进新时代”文化广场文艺演出100场次。深入开展群众文化活动,在元旦春节期间圆满完成了军民联欢晚会、第五届舞龙大赛、第二届舞狮大赛、社火展演大赛、正月正戏曲专场演出等10余项“文化进万家”系列活动,累计参与群众达120.2万余人次,让广大市民在精彩纷呈的文化活动中感受浓浓的传统节日氛围,共享文化发展成果。圆满举办了庆祝新中国成立70周年专题晚会、“感党恩、听党话、跟党走”主题歌咏比赛、“激情广场·舞动中卫”广场舞大赛。创新公共文化服务形式内容,圆满完成“书香中卫”大讲堂、“书香中卫·朗读有你”、“书香中卫·著作与人生”等系列活动。认真落实农村电影放映工程。全市共完成5825场次农村电影放映任务。

本部门组织对2019年度政府性基金预算项目绩效自评如下:

全民健身活动:一是体育基础设施日渐完善。投资84万元,建成了环新城健身步道。争取资金180万元,完成了市体育馆维修改造及文化馆、图书馆、博物馆消防设施提升工程。全年共向社区、乡镇发放健身路径38套(自购15套),篮球架、乒乓球台各23套。二是深入开展全民健身活动。组织开展了“第四届市直机关“税务杯”宪法宣传暨乒乓球比赛、“中卫市全民健身季”等全民健身活动32场次,参加健身活动的人数达到18万人次。成功举办了青少年篮球、足球、乒乓球、羽毛球、跆拳道等八项比赛,参与人数达到3000余人。三是扎实开展品牌赛事活动。圆满完成了第十八届环青海湖国际公路自行车赛(中卫站)、2019国际排联沙滩排球世界巡回赛中卫公开赛等国际国内大型体育赛事。组队参加了全区第九届少数民族运动会、自治区十五届运动会,均取得了优异的成绩,大型赛事的成功举办促进了我市体育产业的发展,提升了我市的知名度。

2019国际排联沙滩排球世界巡回中卫公开赛:2019国际排联沙滩排球世界巡回赛中卫公开赛于8月22日至28日成功举办,大赛吸引了全球14个国家的24支队伍、48名女运动员参赛,本次大赛是东京奥运会的首个积分站,也是各大媒体关注的焦点,8月25日下午cctv5对两场比赛进行了现场直播。央视体育网、爱奇艺、网易、斗鱼直播、新浪微博等8家媒体对全程比赛进行网络直播。央视体育新闻网、人民网、网易新闻网、华兴时报、宁夏新闻网等9家媒体进行了报道,网络直播点击率约300万人。三天的沙排赛吸引了全市近万名观众到场观看,到场观众通过微信朋友圈等自媒体形式对赛事进行宣传。本次大赛充分展示了中卫的人文历史、自然景观和人民群众团结和谐、奋发向上的精神风貌以及体育事业发展成就,使赛事成为宣传展示中卫的重要窗口和平台。大赛组委会对我市组织工作,服务工作,筹办工作给予高度评价。

共组织对文化惠民下乡出演 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1,500,000.00元,政府性基金预算支出 0 元。其中,没有委托等第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。文化惠民下乡出演项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,文化惠民下乡出演项目绩效自评得分为  99 分。项目全年预算数为 1,500,000.00元,执行数为 1,500,000.00 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是公共文化服务水平持续提升。围绕中华人民共和国成立70周年,大力实施文化惠民工程,深入各乡镇、贫困村开展 “文化惠民工程”送戏下乡文艺演出830场次。完成 “礼赞新中国·奋进新时代”文化广场文艺演出100场次。深入开展群众文化活动,在元旦春节期间圆满完成了军民联欢晚会、第五届舞龙大赛、第二届舞狮大赛、社火展演大赛、正月正戏曲专场演出等10余项“文化进万家”系列活动,累计参与群众达120.2万余人次,让广大市民在精彩纷呈的文化活动中感受浓浓的传统节日氛围,共享文化发展成果。圆满举办了庆祝新中国成立70周年专题晚会、“感党恩、听党话、跟党走”主题歌咏比赛、“激情广场·舞动中卫”广场舞大赛。创新公共文化服务形式内容,圆满完成“书香中卫”大讲堂、“书香中卫·朗读有你”、“书香中卫·著作与人生”等系列活动。认真落实农村电影放映工程。全市共完成5825场次农村电影放映任务。二是社会主义文艺精品不断涌现。在全市春节军民联欢晚会中涌现出小品《你文明了吗》、相声《风雨四十年》、中卫道情《秀才、美女、酸辣汤》等优秀原创作品,其中,小品《你文明了吗》参加宁夏电视台春晚演出并获得一致好评。大型魔幻情境剧《沙坡头盛典》全新改版,收到社会各界和国内外游客一致好评。中宁县精准扶贫题材小戏《新版认干亲》。海原县花儿艺术团创排的弘扬社会主义核心价值观、讴歌新时代的花儿精品剧《花香新时代》经过打磨提升,通过“欢乐中卫”“欢乐宁夏”活动平台,在中卫、银川进行了演出。

在绩效的过程中也发现了一些问题:一是各地方演出节目重复,创新节目较少;二是下乡演出演员人数较少,场面不够大。主要原因:一是演出时间紧,不能及时排练出新的节目;二是演出任务重,演员比较分散。下一步改进措施:一是挤出更多的时间来进行节目创作,争取创作编排出更多的能够使广大群众满意喜爱的节目;二是加大培养演员力度,壮大演员队伍。


第四部分  名词解释


1.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

3.群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

4.电视:反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

5.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

6、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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