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索 引 号:
640501004/2020-00047
文  号:
发布机构:
中卫市教育局
责任部门:
市第五中学
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年09月27日
标  题:
2019年度中卫市第五中学部门决算

2019年度中卫市第五中学部门决算

目   录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市第五中学概况


一、部门职责

我校是一所初级中学,学校宗旨及义务是实施初中义务教育,促进基础教育发展。实施初中学历教育。 

二、机构设置

中卫市第五中学独立编制机构数为1个,其中财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开部门:中卫市第中学                    

公开01表                    


               

金额单位:元                    

收入                    

支出                    

项目                    

行次                    

决算数                    

项目(按功能分类)                    

行次                    

决算数                    

栏次                    


               

1                    

栏次                    


               

2                    

一、财政拨款收入                    

1                    

20242115.9502                    

一、一般公共服务支出                    

28                    

0                    

其中:政府性基金预算财政拨款                    

2                    

0                    

                     

二、外交支出                    

29                    

0                    

二、上级补助收入                    

3                    

0                    

三、国防支出                    

30                    

0                    

三、事业收入                    

4                    

0                    

四、公共安全支出                    

31                    

0                    

四、经营收入                    

5                    

0                    

五、教育支出                    

32                    

15879645.19                    

五、附属单位上缴收入                    

6                    

0                    

六、科学技术支出                    

33                    

0                    

六、其他收入                    

7                    

2120.99                    

七、文化体育与传媒支出                    

34                    

0                    


               

8                    


               

八、社会保障和就业支出                    

35                    

1798197.39                    


               

9                    


               

九、医疗卫生与计划生育支出                    

36                    

1068794.36                    


               

10                    


               

十、节能环保支出                    

37                    

0                    


               

11                    


               

十一、城乡社区支出                    

38                    

0                    


               

12                    


               

十二、农林水支出                    

39                    

0                    


               

13                    


               

十三、交通运输支出                    

40                    

0                    


               

14                    


               

十四、资源勘探信息等支出                    

41                    

0                    


               

15                    


               

十五、商业服务业等支出                    

42                    

0                    


               

16                    


               

十六、金融支出                    

43                    

0                    


               

17                    


               

十七、援助其他地区支出                    

44                    

0                    


               

18                    


               

十八、国土海洋气象等支出                    

45                    

0                    


               

19                    


               

十九、住房保障支出                    

46                    

1497600                    


               

20                    


               

二十、粮油物资储备支出                    

47                    

0                    


               

21                    


               

二十一、其他支出                    

48                    

0                    


               

22                    


               

二十二、债务还本支出                    

49                    

0                    


               

23                    


               

二十三、债务付息支出                    

50                    

0                    

本年收入合计                    

24                    

20244236.94                    

本年支出合计                    

51                    

20244236.94                    

    用事业基金弥补收支差额                    

25                    


               

    结余分配                    

52                    

0                    

    年初结转和结余                    

26                    


               

    年末结转和结余                    

53                    

0                    

总计                    

27                    

20244236.94                    

总计                    

54                    

20244236.94                    

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表                    


                   


收入决算表                    

公开02表 

公开部门:中卫市第中学

金额单位:元

项目                    

本年收入合计                    

财政拨款收入                    

上级补助收入                    

事业收入                    

经营收入                    

附属单位上缴收入                    

其他收入                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    


               

               

               

               

               

               

               

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    


               

               

               

合计                    

20244236.94                    

20244236.94                    

0                    

0                    

0                    

0                    

2120.99                    

205                    

教育支出                    

15879645.19                    

15877524.2                    

0                    

0                    

0                    

0                    

2120.99                    

208                    

社会保障和就业支出                    

1798197.39                    

1798197.39                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

20805                    

行政事业单位离退休                    

1798197.39                    

1798197.39                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

2080505                    

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

1514770                    

1514770                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

2080506                    

  机关事业单位职业年金缴费支出                    

73948.99                    

73948.99                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

2080599                    

  其他行政事业单位离退休支出                    

209478.4                    

209478.4                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

210                    

卫生健康支出                    

1068794.36                    

1068794.36                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

221                    

住房保障支出                    

1497600                    

1497600                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表                    


支出决算表                    

公开部门:中卫市第中学                    

公开03表                    


               

金额单位:元                    

项目                    

本年支出合计                    

基本支出                    

项目支出                    

上缴上级支出                    

经营支出                    

对附属单位补助支出                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    


               

               

               

               

               

               

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    


               

               

               

合计                    

20244236.94                    

20044281.34                    

199955.6                    

0                    

0                    

0                    

205                    

教育支出                    

15879645.19                    

15679689.59                    

199955.6                    

0                    

0                    

0                    

208                    

社会保障和就业支出                    

1798197.39                    

1798197.39                    

0                    

0                    

0                    

0                    

210                    

卫生健康支出                    

1068794.36                    

1068794.36                    

0                    

0                    

0                    

0                    

221                    

住房保障支出                    

1497600                    

1497600                    


               

0                    

0                    

0                    


               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表                    


财政拨款收入支出决算总表                    

公开部门:中卫市第中学

公开04表                    


               

金额单位:元                    

收     入                    

支     出                    

项    目                    

行次                    

决算数                    

项  目(按功能分类)                    

行次                    

决算数                    


               

               

               

               

               

合计                    

一般公共预算财政拨款                    

政府性基金预算财政拨款                    

栏    次                    


               

1                    

栏    次                    


               

2                    

3                    

4                    

一、一般公共预算财政拨款                    

1                    

20242115.95                    

一、一般公共服务支出                    

29                    


               

0                    

0                    

二、政府性基金预算财政拨款                    

2                    

0                    

二、外交支出                    

30                    


               

0                    

0                    


               

3                    


               

三、国防支出                    

31                    


               

0                    

0                    


               

4                    


               

四、公共安全支出                    

32                    


               

0                    

0                    


               

5                    


               

五、教育支出                    

33                    


               

15877524.2                    

0                    


               

6                    


               

六、科学技术支出                    

34                    


               

0                    

0                    


               

7                    


               

七、文化体育与传媒支出                    

35                    


               

0                    

0                    


               

8                    


               

八、社会保障和就业支出                    

36                    


               

1798197.39                    

0                    


               

9                    


               

九、医疗卫生与计划生育支出                    

37                    


               

1068794.36                    

0                    


               

10                    


               

十、节能环保支出                    

38                    


               

0                    

0                    


               

11                    


               

十一、城乡社区支出                    

39                    


               

0                    

0                    


               

12                    


               

十二、农林水支出                    

40                    


               

0                    

0                    


               

13                    


               

十三、交通运输支出                    

41                    


               

0                    

0                    


               

14                    


               

十四、资源勘探信息等支出                    

42                    


               

0                    

0                    


               

15                    


               

十五、商业服务业等支出                    

43                    


               

0                    

0                    


               

16                    


               

十六、金融支出                    

44                    


               

0                    

0                    


               

17                    


               

十七、援助其他地区支出                    

45                    


               

0                    

0                    


               

18                    


               

十八、国土海洋气象等支出                    

46                    


               

0                    

0                    


               

19                    


               

十九、住房保障支出                    

47                    


               

1497600                    

0                    


               

20                    


               

二十、粮油物资储备支出                    

48                    


               

0                    

0                    


               

21                    


               

二十一、其他支出                    

49                    


               

               

0                    


               

22                    


               

二十二、债务还本支出                    

50                    


               

               

0                    


               

23                    


               

二十三、债务付息支出                    

51                    


               

               

0                    

本年收入合计                    

24                    

20242115.95                    

本年支出合计                    

52                    


               

20242115.95                    

0                    

年初财政拨款结转和结余                    

25                    


               

年末财政拨款结转和结余                    

53                    


               

0                    

0                    

一、一般公共预算财政拨款                    

26                    


               

               

54                    


               

               

0                    

二、政府性基金预算财政拨款                    

27                    


               

               

55                    


               

               

0                    

总计                    

28                    

20242115.95                    

总计                    

56                    


               

20242115.95                    

0                    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表                    


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:中卫市第中学


公开05表                    


               

金额单位:元                    

项目                    

本年支出合计                    

基本支出                    

项目支出                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    


               

               

               

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    


               

               

               

合计                    

20242115.95                    

20042160.35                    

199955.6                    

205                    

教育支出                    

15877524.2                    

15677568.6                    

199955.6                    

208                    

社会保障和就业支出                    

1798197.39                    

1798197.39                    

0                    

210                    

卫生健康支出                    

1068794.36                    

1068794.36                    

0                    

221                    

住房保障支出                    

1497600                    

1497600                    

0                    


               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表                    


一般公共预算财政拨款基本支出决算表                    

公开部门:中卫市第五中学                    

公开06表                    


单位:元                    

经济分类                    

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

经济分类                    

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

经济分类                    

科目编码                    

科目名称                    

决算数                    

301                    

工资福利支出                    

18309525.05                    

302                    

商品和服务支出                    

1438294.4                    

310                    

资本性支出                    

199955.6                    

30101                    

  基本工资                    

5661241                    

30201                    

  办公费                    

398309.35                    

31001                    

  房屋建筑物购建                    


               

30102                    

  津贴补贴                    

2861952                    

30202                    

  印刷费                    

9239.71                    

31002                    

  办公设备购置                    

173742                    

30103                    

  奖金                    

2248400                    

30203                    

  咨询费                    


               

31003                    

  专用设备购置                    

8410                    

30106                    

  伙食补助费                    


               

30204                    

  手续费                    

1600                    

31005                    

  基础设施建设                    


               

30107                    

  绩效工资                    

3188599                    

30205                    

  水费                    

25522.56                    

31006                    

  大型修缮                    


               

30108                    

  机关事业单位基本养老保险费                    

1514770                    

30206                    

  电费                    

22766.9                    

31007                    

  信息网络及软件购置更新                    


               

30109                    

  职业年金缴费                    

73948.99                    

30207                    

  邮电费                    

6619.37                    

31008                    

  物资储备                    


               

30110                    

  职工基本医疗保险缴费                    

1068794.36                    

30208                    

  取暖费                    

120932.28                    

31009                    

  土地补偿                    


               

30111                    

  公务员医疗补助缴费                    


               

30209                    

  物业管理费                    

2300                    

31010                    

  安置补助                    


               

30112                    

  其他社会保障缴费                    

124119.7                    

30211                    

  差旅费                    

53981.1                    

31011                    

  地上附着物和青苗补偿                    


               

30113                    

  住房公积金                    

1497600                    

30212                    

  因公出国(境)费用                    


               

31012                    

  拆迁补偿                    


               

30114                    

  医疗费                    


               

30213                    

  维修(护)费                    

166920.3                    

31013                    

  公务用车购置                    


               

30199                    

  其他工资福利支出                    

70100                    

30214                    

  租赁费                    

7129.2                    

31019                    

  其他交通工具购置                    


               

303                    

对个人和家庭的补助                    

294340.9                    

30215                    

  会议费                    


               

31021                    

  文物和陈列品购置                    


               

30301                    

  离休费                    

116478.4                    

30216                    

  培训费                    


               

31022                    

  无形资产购置                    

5380                    

30302                    

  退休费                    

93000                    

30217                    

  公务招待费                    


               

31099                    

  其他资本性支出                    

12423.6                    

30303                    

  退职(役)费                    


               

30218                    

  专用材料费                    

7070                    

312                    

对企业补助                    


               

30304                    

  抚恤金                    

29000                    

30224                    

  被装购置费                    


               

31201                    

  资本金注入                    


               

30305                    

  生活补助                    

33600                    

30225                    

  专用燃料费                    


               

31203                    

  政府投资基金股权投资                    


               

30306                    

  救济费                    


               

30226                    

  劳务费                    

53364.6                    

31204                    

  费用补贴                    


               

30307                    

  医疗费补助                    


               

30227                    

  委托业务费                    


               

31205                    

  利息补贴                    


               

30308                    

  助学金                    

13437.5                    

30228                    

  工会经费                    

111595                    

31299                    

  其他对企业补助                    


               

30309                    

  奖励金                    

8825                    

30229                    

  福利费                    


               

313                    

对社会保障基金补助                    


               

30310                    

  个人农业生产补贴                    


               

30231                    

  公务用车运行维护费                    


               

31302                    

  对社会保险基金补助                    


               

30399                    

  对其他个人和家庭的补助支出                    


               

30239                    

  其他交通费用                    


               

31303                    

  补充全国社会保障基金                    


               

               

               

               

30240                    

  税金及附加费用                    

3964.8                    

399                    

其他支出                    


               

               

               

               

30299                    

  其他商品和服务支出                    

446979.23                    

39906                    

  赠与                    


               

               

               

               

307                    

债务利息及费用支出                    


               

39907                    

  国家赔偿费用支出                    


               

               

               

               

30701                    

  国内债务付息                    


               

39908                    

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴                    


               

               

               

               

30702                    

  国外债务付息                    


               

39999                    

  其他支出                    


               

               

               

               

30703                    

  国内债务发行费用                    


               

               

               

               

               

               

30704                    

  国外债务发行费用                    


               

               

               

               

人员经费合计                    

18603865.95                    

公用经费合计                    

1638250                    

合计                    

20242115.95                    




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                    

公开部门:中卫市第中学

公开07表


金额单位:元

2019年度预算数                    

2019年度决算数                    

合计                    

因公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    

合计                    

因公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    


               

               

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    


               

               

               

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    


               

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。                    



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                    

公开部门:中卫市第中学

公开08表


金额单位:元

项目                    

年初结转和结余                    

本年收入                    

本年支出                    

年末结转和结余                    

功能分类科目编码                    

科目名称                    


               

               

小计                    

基本支出                    

项目支出                    


               

                   

                   

                   

栏次                    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    


               

               

               

合计                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    

0                    


               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表                    


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计20244236.94元,支出总计20244236.94元。与上年相比,收、支总计各增加 2,669,676.53 元,增长  15.19 %,主要原因是1、本年发放2015-2019年房补,2、薪级增资,岗位晋级,工资中增加房补等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计20244236.94元,其中:财政拨款收入20242115.95元,占99.98%;上级补助收入0元,占0%;事业收入 0元,占0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占0 %;其他收入2120.99元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计20244236.94元,其中:基本支出   20044281.34元,占99 %;项目支出 199955.6 元,占1 %;上缴上级支出 0 元,占0 %;经营支出0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20242115.95 元,支出总计20242115.95元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 2,678,125.55  元,增长  15.25 %,主要原因是1、本年发放2015-2019年房补,2、薪级增资,岗位晋级,工资中增加房补等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 20242115.95 元,占本年支出合计的99.98 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,678,125.55  元,增长  15.25 %,主要原因是1、本年发放2015-2019年房补,2、薪级增资,岗位晋级,工资中增加房补等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20242115.95 元,主要用于以下方面:教育(类)支出15877524.2元,占78.44%;社会保障和就业(类)支出1798197.39元,占8.88 %;卫生健康支出1068794.36 元,占5.28%;住房保障(类)支出1497600元,占 7.4 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17589100元,支出决算为 20242115.95元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出20242115.95元,其中:人员经费18603865.95元,公用经费1438294.4元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出18309525.05元,较年初预算数增加945725.05元,增长5.4%,主要原因是1、本年发放2015-2019年房补,2、薪级增资,岗位晋级,工资中增加房补等。较上年决算数增加2589875.09元,增长 16.48  %。

2.商品和服务支出1438294.4元,较年初预算数增加1330694.4元,增长 120.36  %,主要原因是年初预算数中没有加义务保障经费及生均公用经费;较上年决算数增加 340261.93元,增长30.99%。

3.对个人和家庭的补助294340.9元,较年初预算数增加69040.9元,增长30.64%,主要原因是离退休人员发放房补;较上年决算数减少17633.1元,下降 5.65 %。

4.其他资本性支出199955.6元,较上年决算数减少234378.37元,下降53.96%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %。与上年相比,减少(增加)  0 元,下降(增长) 0  %。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余  0元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额   元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。

(二)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 7797.6  平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目  0 个,共涉及资金 0  元,占一般公共预算项目支出总额的 0  %。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

5、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.生均公用经费:按照学校隶属关系由同级财政负担,主要用于教育教学和后勤服务等日常运转开支,不得用于发放人员工资、基本建设投资、偿还债务等。


第五部分  附件


无其他有关公开资料

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