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索 引 号:
640501003/2018-06496
文  号:
发布机构:
市工业和信息化局
责任部门:
中卫市工信工业和信息化局
有 效 性:
有效
生成日期:
2018年02月20日
标  题:
中卫市工业和信息化局2018年部门预算

中卫市工业和信息化局2018年部门预算

第一部分  单位概况

  一、主要职能

  根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发中卫市人民政府机构改革方案的通知》(宁党办[2009]70号),设立中卫市工业和信息化局,为中卫市人民政府工作机构。

  1、贯彻执行工业和产业信息化方面的方针、政策、法律、法规;拟订相关的产业政策和发展规划,推进工业结构战略性调整和产业优化升级,推进信息化和工业化融合发展,推动节能环保等战略性新兴产业和重点产业的发展;指导工业企业兼并重组。

  2、监测分析工业和信息产业运行态势,发布相关信息;负责预测预警和信息引导,协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议;负责全市煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度工作;负责原材料、装备制造、消费品工业等行业管理及组织协调工作。

  3、组织实施国家和自治区、市有关重大技术攻关项目,引导企业技术创新和技术进步,指导企业技术创新体系和能力建设;组织实施重大装备国产化和重大技术装备专项、应对技术壁垒专项工作,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化;组织协调相关的产学研合作创新;参与指导企业知识产权工作、标准化建设和质量品牌体系建设工作。

  4、研究提出促进中小企业发展的政策措施,协调解决发展中的重大问题;指导企业建立健全现代企业制度,完善法人治理结构;指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设,指导和监管中小企业融资性担保业务;指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展;负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。

  5、负责节能减排综合协调工作,建立节能目标考核体系;指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,拟订相关的专项规划和政策措施,组织协调项目示范;负责全市资源综合利用的认定和监督管理工作;按分工负责对固定资产投资项目的节能审查;指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作;负责能源利用监察(监测)等工作。

  6、负责工业和信息产业体制改革和管理创新;负责分管行业安全生产工作。

  7、深化行政审批制度改革,加强事中事后监管。

  8、承办市人民政府交办的其他事项。

  二、单位构成及人员情况

  内设6个机构:1、办公室;2、运行监测协调科;3、规划与技术改造科;4、中小企业科;5、产业与资源管理科;6、产业信息科。下设中卫市节能监察中心,为参公管理事业单位。

  共核定行政编制15名,参公管理事业编制4名。

  截止2017年底,实有行政人员17名,参公管理事业人员3名,退休人员48名。

  第二部分  2018年部门预算表

  (一)财政拨款收支预算表

  (二)财政拨款收入预算表

  (三)财政拨款支出预算表

  (四)一般公共预算支出表

  (五)一般公共预算基本支出表

  (六)一般公共预算“三公”经费支出表

  (七)政府性基金预算支出表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算383.93万元。收入预算为一般公共预算拨款383.93万元。支出预算包括:社会保障和就业支出67.65万元、医疗卫生与计划生育支出25.03万元、资源勘探信息等支出275.12万元、住房保障支出16.13万元。

  二、2018年一般公共预算支出情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  2018年一般公共预算拨款基本支出345.93万元,比2017年预算数增加28.53万元,增长8.9%。其中:人员经费310.87万元,主要包括基本工资75.86万元、津贴补贴62.94万元、奖金70.52万元、社会保障缴费55.14万元、其他工资福利支出15.2万元、住房公积金16.13万元、其他对个人和家庭的补助支出15.08万元。

  公用经费35.06万元,主要包括取暖费1.25万元、差旅费2万元、会议费1万元、培训费0.38万元、公务接待费5万元、工会经费1.37万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费19.75万元、其他商品和服务支出1.31万元。

  (二)项目支出情况说明。

  2018年一般公共预算拨款项目支出38万元,主要是沙坡头区IPTV网络使用费23万元和工作经费15万元,比2017年预算43万元减少5万元,下降11.6%,主要是今年安排的工作经费减少5万元。

  三、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:公务用车运行费3万元,公务接待费5万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加3.8231 万元,主要原因是公务用车运行费增加3万元,根据车改规定单位留用一辆执法用车,2017年未安排车辆运行费用预算,2018年安排公务车运行费3万元。

  四、2018年政府性基金预算拨款情况说明

  2018年未安排政府性基金预算收支。

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